同學(xué)您好,電子稅務(wù)局通常會(huì)有一個(gè)“申報(bào)征收”或“電子申報(bào)”模塊,您可以在該模塊中找到工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的明細(xì)。具體操作可能因地區(qū)和軟件版本而有所不同,建議您查看電子稅務(wù)局的幫助文檔或聯(lián)系稅務(wù)局工作人員獲取更詳細(xì)的信息。
1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開(kāi)通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么??
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,我手上只有2019年3-12月的現(xiàn)金流量表,我現(xiàn)在要把1-2月的數(shù)據(jù),手動(dòng)的添加到本年累計(jì)金額里面。因?yàn)楣粳F(xiàn)在準(zhǔn)備審計(jì),需要提供2019年全年的財(cái)務(wù)報(bào)表。我現(xiàn)在看著庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的明細(xì)賬,弄一下。我想請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)放農(nóng)民工工資,是歸到我用紅色框出來(lái)的哪一項(xiàng)去?這家公司是建筑公司。
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報(bào)增值稅20萬(wàn),但公司沒(méi)有交稅錢(2月申報(bào)5萬(wàn)、6月申報(bào)9萬(wàn)、7月申報(bào)6萬(wàn)),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬(wàn),之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會(huì)計(jì)不做了,我也看不出來(lái)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,只知道賬上余額和申報(bào)的對(duì)不上,差值是5000元)
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒(méi)有賬本,電子稅務(wù)局也沒(méi)上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒(méi)給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開(kāi)始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒(méi)有賬本,沒(méi)有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開(kāi)票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車,購(gòu)買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車交易公司開(kāi)的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎
老師在哪里哦 我剛進(jìn)了歷史報(bào)表查詢 申報(bào)信息那里 沒(méi)看到工會(huì)經(jīng)費(fèi) 看見(jiàn)了增值稅那些
同學(xué)您好, 下拉一下看,1.登錄電子稅務(wù)局,選擇我要辦稅頁(yè)面,點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳納。 2.選擇其他申報(bào),點(diǎn)擊稅務(wù)代征工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 3.選擇申報(bào)所屬期,點(diǎn)擊確定。