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17年6月公司買的小貨車59800,折舊34086,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 老師分錄借貸對嗎,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5

2024-01-14 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 20:19

您好 買的小貨車59800,折舊34086, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 請問您這個累計折舊金額到底是多少啊 怎么不一樣啊

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 20:21

固定資產(chǎn)本月買的,34543.5

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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:24

1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 59800-34543.5=25256.5 借: 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 17000/1.13=15044.25 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項增值稅15044.25*0.13=1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:資產(chǎn)處置損益 25256.5-15044.25=10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 你分錄金額沒有錯誤啊? 您確定固定資產(chǎn)原值跟折舊金額都是正確的嗎

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 20:30

11月賣掉的,折舊11月也在計提

11月賣掉的,折舊11月也在計提
11月賣掉的,折舊11月也在計提
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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:32

分錄沒有錯的 對的

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 20:35

金額也是對的嗎,

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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:35

對的 金額也是對的 我給您驗證了一遍啊

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 20:35

為什么有差額呢

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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:37

您固定資產(chǎn)就只有這一項?

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 20:40

這是全部是

這是全部是
這是全部是
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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:45

10月份固定資產(chǎn)原值4013236.08 11月份固定資產(chǎn)原值4013236.08%2B29000=4042236.08 固定資產(chǎn)清理前原值正確的 您這賬面有賬面凈值負(fù)數(shù)的 還在繼續(xù)計提折舊? 您說的不一致是哪個數(shù)據(jù)

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 20:50

賬面凈值負(fù)數(shù)就不能再提折舊是吧,10有項應(yīng)該計提81.48,但賬面凈值75.66,那我11月就計提75.66可以不

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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:55

對的啊 早就不應(yīng)該計提了?? 您留了殘值 但是計算折舊的時候 殘值沒有減掉后計提嗎 比如第一行 累計折舊金額最多計提128000*0.9=115200 還要留12800在賬上 您這早就沒有了 相當(dāng)于沒有預(yù)留凈殘值? 就是寫了看看的 不預(yù)留凈殘值? 128000/10/12=1066.67 而且每個月計提折舊的金額應(yīng)該是這么多 您的也不是 這表格問題比較多啊

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 22:06

資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面凈值合計不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面多

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:08

上期的金額是一致的嗎

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 22:31

上期是一致的

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:31

把您資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下可以嗎

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 22:32

而且負(fù)數(shù)的賬面我也都改過來了

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快賬用戶2898 追問 2024-01-14 22:33

好的,馬上

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:35

負(fù)數(shù)的賬面您多計提了 是已經(jīng)把多計提的紅沖回來了嗎?

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您好 買的小貨車59800,折舊34086, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 請問您這個累計折舊金額到底是多少啊 怎么不一樣啊
2024-01-14
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)只有這幾個嗎
2024-01-15
同學(xué)好,固定資產(chǎn)清理借方有余額,就從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走
2024-01-13
2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 17000,這個需要繳納增值稅的,其余的沒問題
2024-01-10
您好 固定資產(chǎn)清理要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 體現(xiàn)固定資產(chǎn)的處置損益 保險公司賠償?shù)膽?yīng)該是計入其他應(yīng)收款啊
2020-11-25
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