收入總額是所有收入, 收入總額-成本費用=利潤總額
個體工商戶經營所得的填報經營所得報表,利潤總額是含稅收入還是不含稅收入?
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師,請問一下個體戶報稅,收入總額那個數包括營業外收入嗎?因為利潤表里有營業外收入就是不用交的增值稅,讓我調成利潤表的利潤總額和報稅的一樣?成本費用是暫估的?
你好,老師,提交的季度企業所得稅報表收入成本利潤總額資產總額,和季度財務報表收入成本利潤總額資產總額不一致有問題嗎
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
收入總額是主營業務收入+其他 業務收入+營業外收入,也就是(在沒有其他業務收入的情況下)填的是含稅金額,對嗎
上次的老師跟我說的不對。我的收入總額沒有包括應交稅費--減免稅轉到營業外收入的這點數。
是包括所有收入,收益的哈
那我是三季度開始做帳報稅的,沒有包括營業外收入,這個季度申報我也不包括營業外收入了讓它一致,還是4季度按全部的收入填呢
這個個體戶沒有給我核財務報表,所以還好沒申報財務報表,我可以調一下成本費用。
4季度按全部的收入填
是不是也不用管三季度收入總額的事了,把利潤總額調成一致的,四季度填數是填全年的了。
是的,就是那個意思的
老師好,第三季度的印花稅,十月份繳納的,我直接記入管理費用 可以嗎,九月份時沒有計提,第四季度沒有收入,如果記入稅金及附加,在利潤表上沒有收入沒有成本只有個稅金及附加,不好看吧
可以的,沒問題的哈
老師,您說的可以的,是可以記入管理費用嗎
可以的,只要不少交所得稅就行
利潤這幾年都是虧損交不著所得稅,那老師正常印花稅計提嗎,還是不用計提,下個月繳納時,直接借:稅金及附加,貸,銀行存款
按季度交的都是要計提的
歐,那另一個運輸公司也沒有計提,都是直接交時做,借稅金及附加貸銀行存款的,還需要調嗎
歐,那另一個公司也是繳納時直接借稅金及附加貸銀行存款的,這樣還用調整嗎
去年的就不管了,今年的調整過來就是了哈