你好,這個有差異是正常的,沒問題。
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入,現在就導致我的年報主營業務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
我開了一張銷售公司二手車的發票,現在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產處置不經過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
銷售固定資產開票,增值稅納稅表中計入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計入收入科目。所得稅季報顯示收入和增值稅申報表數據不一致,怎么處理
老師你好,我們出售固定資產有資產處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業收入要不要加上這個出售固定資產開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業收入和增值稅申報銷售額對不上
處置固定資產,導致增值稅報表收入和利潤表不一致,這個怎么處理,我看之前回復的是把固定資產清理計入其他收入?我處置的虧損的,也這樣處理?最后固定資產清理科目余額怎么處理
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那季報財務報表,利潤表銷售額是按做賬生成的利潤表數據填吧
你好對的是這樣正