自動導入申報的話,沒關系的哈
請問下老師,我在申報7月納稅申報表時,把適用于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的未開具發(fā)票金額填在了13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)未開具發(fā)票欄,請問現(xiàn)在要怎么辦呢
老師 我們單位是個體工商戶 申報增值稅的時候 只有服務 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)能填 然后貨物及勞務填不了 然后我們嗯 六月份開了一個銷售貨物的發(fā)票 這個數(shù)填不上去 怎么辦呢
老師,小規(guī)模報增值稅的時候出現(xiàn)這個界面,說我們再在稅務機關登記的是兼有貨物及勞務和服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場地的話,開租賃費是屬于我們主營業(yè)務收入是么?我們是服務行業(yè)
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報有貨物以及不動產(chǎn)服務都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報,這兩個數(shù)據(jù)我要申報在哪個印花稅里。
老師,請問我上個月開了工程款的普票,以前增值稅申報的時候都是在貨物及勞務,這次數(shù)據(jù)出現(xiàn)在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那欄里,有什么問題嗎
報廢的機器設備跟生產(chǎn)的廢鐵一起出售,報廢的機器設備分錄怎么做呢
老師,運輸企業(yè),車上船,收到輪渡公司給企業(yè)開的運輸服務發(fā)票,還需要交印花稅嗎?
老師在24年12月計提的年終獎,是不是必須在2025.5.31前全部發(fā)放,不然就要調(diào)整是嗎
老師你好,分公司企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報
給員工買的工作服,銷售方開票只能開服裝,備注工作服 ,這樣可以嗎
這個4.14日的周測答案是否有誤,2022年是7月才購入的長投,22年的利潤應該也只有一半的20%才歸屬公司應收股利?
老師 請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是要納稅調(diào)增這十幾塊滯納金?要納稅調(diào)增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
工商里面經(jīng)營現(xiàn)金凈流量哪里快速找到數(shù)據(jù)
我們23年收到的發(fā)票對方在這個月紅沖了該怎么處理?
老師問一下,出納的課程在哪里可以看視頻呢,手機上面
好的,是沒什么區(qū)別嗎
是自動導入的
你問下12366也可以? 也有可能是你們那里改版了? 但是自動導入的一般沒關系的
好的,謝謝老師
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦