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老師您好!這筆固定資產的尾款入到了管理費用,但一直按總額計提折舊,如果現在調科目,借固定資產貸管理費用-辦公費,可以嗎?

老師您好!這筆固定資產的尾款入到了管理費用,但一直按總額計提折舊,如果現在調科目,借固定資產貸管理費用-辦公費,可以嗎?
2024-01-09 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-09 17:25

借固定資產 借管理費用-辦公費 負數

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快賬用戶2489 追問 2024-01-09 17:26

這是2021年的入賬的,跨年了有關系嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:27

借固定資產 貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2489 追問 2024-01-09 17:33

這樣對嗎?

這樣對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:36

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶2489 追問 2024-01-09 17:41

要經過以前年度損益調整嗎?我做完這筆分錄利潤表是沒有變的,我把管理費用調整出來后,今年應該是要多交稅的?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:44

是要更正當年的報表,重新匯算當年的所得稅

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借固定資產 借管理費用-辦公費 負數
2024-01-09
同學,你好 恩恩,可以的
2023-03-04
你好,是的,是這樣處理的?
2020-12-03
你好需要補上,借以前年度損益調整,貸累計折舊,借未分配利潤,貸以前年度損益調整,你固定資產單價多少?
2021-04-30
你好,同學 可以一次性做調整分錄的
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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