第四季度申報累計數,同學
請問,季度企業所得稅怎么申報,以前年度有虧損15萬,第一季度彌補四萬多,第二季度彌補10萬多,申報的時候數據自動生成的,是不是已經彌補完了,還是申報有誤?現在第三季度預估有利潤8萬,是不是要交稅?企業所得稅申報不太懂
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,我第三季度增值稅申報有有誤,少申報了,我現在可以在第四季度補上去嗎?補上去的話第四季度的利潤表收入就和申報的不一樣
老師,第一季度,第二季度有70多多萬的無票收入。可是沒申報申報稅。利潤表第三季度只申報了本期數。第四季度該咋彌補了。
老師,第一季度,第二季度公戶回來70萬,但是上任會計在申報增值稅時,企業所得稅時沒申報。第四季度企業所得稅個增值稅該咋申報了
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師那增值稅的的全年累計就不符了,因為第一季度,第二季度也沒有申報增值稅。增值稅一二季度累計是0
這種咋解決了
同學,你去變更三季度的增值稅申報表
老師,變更后是不是要補交稅款了
老師,更改后,是不是要讓增值稅的全年累計收入,和利潤表上的全年累計收入保持一致才行
增值稅是要保持一致的,不是所得稅
老師我要預交第四季度的所得稅了。是不是要增值稅的全年累計收入,企業所得稅表上的累計收入,利潤表上的累計收入保持一致才行了
對的,同學,是這樣的。