您好,填以前年度虧損的數額
老師,第四季度的利潤總額是177萬之前虧損了256萬,填寫2022年第四季度企業所得稅報表時,彌補以前年度虧損怎么填是填177萬嗎
老師,小規模季度申報所得稅,比如有年度虧損8W可以彌補,第2季度本年累計金額利潤總額填4W,彌補以前年度虧損欄顯示4W,第3季度申報時報表利潤總額填2W,彌補虧損欄顯示2W,,到第4季度,利潤總額填8W,彌補虧損欄還是顯示8W,這樣邏輯沒錯吧?因為每季度都按本年累計來算的原因?
老師,個體工商戶報經營所得稅,本期利潤總額是13萬,彌補以前年度虧損那欄是填13萬還是填以前年度虧損的數額?
老師,個人經營所得申報表中的彌補以前年度虧損是填本期的利潤額還是填以前年度的虧損額?
老師,個體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經營所得申報表里的彌補以前年度虧損那欄是填本期盈利的數還是填以前年度虧損的數?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,麻煩您幫我看看,這么填對嗎?
您好,填的是對的哦
那為什么報企業所得稅的時候,彌補以前年度虧損系統帶出來的金額就是利潤總額?
您好,自帶的邏輯我們不管,這里填上大于盈利的數能保存錯不了