如果您在2023年全年只預支了一部分工資,而剩余的工資在2024年1月才發放,那么您在2024年1月申報個人所得稅時應該按照全部工資收入進行申報。因此,如果您在2024年1月申報個人所得稅時申報的收入是3萬,那么您應該按照3萬的收入進行申報。 至于是否會出現個稅虛增的情況,需要根據您具體的收入情況和適用的稅率來進行計算。但是如果您在2024年1月申報個人所得稅時申報的收入是3萬,而您在2023年全年只預支了一部分工資,那么可能會出現個稅虛增的情況。 如果您認為您的個稅申報存在錯誤,您可以向稅務機關提出申訴或者申請更正
老師好,我們公司21年年終獎應發3萬。1月的時候發了1.8萬,申報1月個稅的時候選擇了單獨計稅。現在領導才明確可以再發1.2萬,單獨造表,本月發放。我在選擇單獨計稅的時候提示已經選過了(一年只可以選一次),那么這個月發的1.2萬我是并入3月工資申報還是可以更正1月的申報表
老師,22年1月補提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發放。 個稅系統里面申報就成22年3月份2萬了。(實際上這個是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對吧。
如果我們做了工資成本,但是公司暫時沒有錢發工資,比如這個月的工資成本1萬,實際對公沒有發放,我申報個稅的工資薪金是不是依然是0元。要等到發放的時候,再申報嗎?比如12月一次性發了3個月的工資3萬,在12月申報個稅的時候申報3萬的工資就行是吧?
老師你好,全年一次性獎金一般在次年1月發放,發放次月也就是2月申報,我在12月計提獎金,1月發,2月申報,這筆獎金費用可以算2023年的成本吧,只是個稅占了2024年的一次性獎金
我們是建筑企業,一年只預支一部分工資,也就是比如我的工資1-12月只發放了2萬,剩余的3萬在2024年1月的時候全部發放了,那我的2024年1月的個稅就是申報3萬嗎?那是不是個稅就虛增了很多?可以補辦2023年的個稅嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
你誤會了,不是申報錯誤,個稅申報不是按照實際發放的工資來申報的嗎?所以2023年只申報了比如2萬,剩余3萬在2024年1月發放了,那2024年一月不是按照實際的申報3萬收入,但是這3萬不是一個月的,是過去好幾個月的,這種情況應該怎么處理啊?
同學你好個稅申報的金額是計提的應發金額 是包含個稅和個人社保的金額
是按照實際發放申報個稅a
就是實際發放的啊
那像我這種情況現在怎么補救下啊?2024年2月實際發放時候能補2023年的收入嗎
同學你好 這個要補的哦
怎么補啊?已經2024年了,怎么補申報2023年的啊
現在不是還可以報去年12月的嗎 在12月里一塊加上報