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老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時繳納的印花稅按照主營業務收入做計提對吧?購入時需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計金額嗎?謝謝

2024-01-05 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-05 11:19

你的表述基本正確 銷售按照:主營業務收入%2B其他業務收入%2B固定資產清理等科目的貸方發生額 購入按照:原材料%2B庫存商品%2B周轉材料%2B工程物資%2B固定資產%2B無形資產%2B生產性生物資產%2B投資性房地產等借方發生額

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快賬用戶6410 追問 2024-01-05 11:23

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-05 11:28

不客氣 祝您工作順利

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快賬用戶6410 追問 2024-01-05 13:24

老師好,我還有個問題咨詢您——一家個人獨資企業,老板工資平時都是按月發放,生產經營所得稅應該如何繳納,預交和匯繳時有什么區別嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:20

如果生產經營個稅是核定征收,在電子稅務局申報,不存在年度匯算 如果是查賬征收,一般在自然人扣繳客戶端可以申報,專門有一個經營所得的選項卡(在頁面最上端),支持季度預繳申報和年度申報 年度申報一般可以扣除定額費用60000元(選擇是在工資薪金申報時候扣除,還是在經營所得稅扣除)

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快賬用戶6410 追問 2024-01-05 17:28

老師,查賬征收的個獨企業,您的意思是定額費用6萬,在工資薪金申報和經營所得申報中只能選其一,如果申報工資薪金時扣除過定額費用了,那么在經營所得申報時就不能重復扣除對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 17:33

老師,查賬征收的個獨企業,您的意思是定額費用6萬,在工資薪金申報和經營所得申報中只能選其一,如果申報工資薪金時扣除過定額費用了,那么在經營所得申報時就不能重復扣除對嗎? 【回復:是的】

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快賬用戶6410 追問 2024-01-05 17:54

老師好,但是老板每月工資只有4000元,沒有達到起征點,也用不著5000元啊,您的意思是即便達不到起征點,只要平時發工資了,申報經營所得時就不讓扣除了,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:27

是的 可以選擇在其中一個項目扣除

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你的表述基本正確 銷售按照:主營業務收入%2B其他業務收入%2B固定資產清理等科目的貸方發生額 購入按照:原材料%2B庫存商品%2B周轉材料%2B工程物資%2B固定資產%2B無形資產%2B生產性生物資產%2B投資性房地產等借方發生額
2024-01-05
你好,購銷合同印花稅,采購合同和銷售合同都需要繳納 跟銀行的借款,借款合同需要繳納印花稅的?
2021-01-06
按照開票金額不含稅金額繳納
2022-04-20
一、其他業務收入需要交購銷合同印花稅。 二、視同銷售收入需要交購銷合印花稅。 三、營業外收入不用交購銷合同印花稅。 三、我們是小規模納稅人,我們進貨和銷售都不簽訂合同,就按照進貨金額和銷售金額的含稅金額交購銷合同印花稅。直接取財務報表中列示的數據
2021-04-16
你好同學,你的理解沒有問題的
2022-06-26
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