學(xué)員朋友您好,受益期是哪個(gè)月?
老師,23年12月的費(fèi)用票可以留給24年1月份用嗎
23年12月的費(fèi)用發(fā)票做在24年1月份可以嗎
23年12月23號(hào)入住,24年1月份9號(hào)退房,發(fā)票開(kāi)的是24年1月份的,上面?zhèn)渥⒌?3年12月23入住,24年1月9退房,共多少天,這個(gè)發(fā)票能報(bào)銷嗎
老師好!老師,電話費(fèi)是23年12月份的,發(fā)票是24年1月2號(hào)開(kāi)出來(lái)的,這筆費(fèi)用放在23年12月,還是放在24年1月份呢?謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)下23年12月份配件發(fā)票做到24年1月份可以嗎
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,按公司法,會(huì)計(jì)和采購(gòu)是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒(méi)有辦法處理,等后面可以當(dāng)廢料賣出去的時(shí)候研發(fā)活動(dòng)都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費(fèi)用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒(méi)填購(gòu)買方稅號(hào)可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運(yùn)行缺陷和設(shè)計(jì)缺陷嘛
老師,你好!公司投資對(duì)方長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個(gè)稅系統(tǒng)工資總收入填寫(xiě)5800元,扣除社保和公積金個(gè)人部分,余額4994.74,不需繳納個(gè)稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報(bào)工資基數(shù),填寫(xiě)4800,系統(tǒng)自動(dòng)顯示工資申報(bào)基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費(fèi)基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會(huì)稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計(jì)入什么
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫(xiě)的年財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)的?還是季度那個(gè)報(bào)表?
個(gè)體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
24年1月,1月才收到發(fā)票,發(fā)票日期是23年12月的
同學(xué)您好,先預(yù)提 ,12月借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
是不是沒(méi)匯算清繳之前收到23年的發(fā)要都要做到23年嗎老師
同學(xué)您好,一般來(lái)說(shuō),如果在2023年之前收到2023年的發(fā)票,應(yīng)該在2023年進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因?yàn)楦鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,只有當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生在該會(huì)計(jì)期間內(nèi),且與該會(huì)計(jì)期間相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益流入或流出時(shí),才能將該業(yè)務(wù)納入該會(huì)計(jì)期間的賬目處理。 因此,如果2023年的發(fā)票在2023年之前收到,應(yīng)該在2023年將其納入賬目處理,并在該年度進(jìn)行匯算清繳。
那如果24年2月份后收到23年的發(fā)票,入在24年也沒(méi)有問(wèn)題對(duì)嗎
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一樣要預(yù)提的,業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
那這樣的話我要返回去修改23年12月份的賬很麻煩,不可以簡(jiǎn)便點(diǎn)嗎
同學(xué)您好, 是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的,不可隨意調(diào)的
好的謝謝您老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))