同學你好,會計分錄如下: 借:固定資產清理 855 累計折舊 16245 貸:固定資產 171000 借:銀行存款 400 貸:固定資產清理 400 借:資產處置損益 455 貸:固定資產清理
老師,固定資產價值24000元,累計折舊18235.23元,凈值5764.77元,現在要報廢完全不能用了,我咋做會計分錄
報廢一些廢舊的固定資產,原值是20200元,折舊14625.23元,凈值5574.77元,殘值1010元,現在需要先正常報廢,咋做會計分錄
固定資產原值原值211000元已折舊200425元,凈殘值值10575元。現在拍賣處置了43000元,應該咋做賬,不需要開票吧?涉及到銷項稅額嗎
老師。我的固定資產原值是211500元元已經折舊20095元,凈殘值10575元,拍買處置利得4萬元。我咋寫會計分錄呢老師
老師我處置固定資產原值17100元,已折舊16245元,凈殘值855元,現在出售了400元。我應該咋做會計分錄
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發(fā)票,對方退貨5萬。紅字發(fā)票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發(fā)票,要求進項轉出,但是這個業(yè)務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
不涉及稅金嗎老師
同學你好,855是含稅價格嗎?
老師855是凈殘值,
不好意思同學,迷糊了,400是含稅價嗎?稅率是按照多少開的?
不是賣了400,賣了800老師。就個人給了我們800元,計算稅嗎,人家不要票
正常來說這個也是需要繳稅的。那就是最后一步變化一下。 借款
借:銀行存款800 貸:固定資產清理 707.96 應交稅費 92.04 借:資產處置損益 147.04 貸:固定資產清理 147.04
資產處置損益為啥是147.04老師
同學你好是用固定資產殘值減去出售價格 855-707.96=147.04