同學? 你要堅持你一下你的應付職工薪酬科目 還有其他應收款科目有沒有前面做錯了
請問老師,工會經費6月計提,借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費 借:應付職工薪酬~工會經費 貸其他應付款~工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
借銀行存款 貸應付職工薪酬,工會經費 借應付職工薪酬,工會經費 借管理費用負數 ,老師,工會經費返還款這樣做是不是應付職工薪酬的都應該是負數,因為計提時已經這樣做一次了。
工會經費 計提 繳存后 借管理費用貸應付職工薪酬 工會經費 借應付職工薪酬 工會經費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
之前應付職工薪酬工會經費轉到其他應付款工會經費了,現在要轉回應付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應付職工薪酬-工會經費 貸:其他應付款-工會經費 上繳的時候:借:其他應付款-工會經費 貸:銀行存款
工會經費,計提1221.32.借,管理-工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經費1221.32貸銀行存款 發放工資的時候,借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?