對的 借應交稅費 貸營業外收入 不交稅的
小規模,季度未超過30萬,比如開票10萬,借:銀行存款 貸:主營業務收入99009.9。應交稅費_應交增值稅990.1。 然后不需要交稅,怎么結轉?
小規模,我開的1%的發票,比如開10萬發票,會計分錄這樣寫嗎?借:應收賬款100000 貸:主營業務收入99009.9 貸:應交稅費-應交增值稅:990.1
小規模納稅人有一個10萬的收入,會計分錄是 借:銀行存款10萬 貸:主營業務收入 99009.9 應繳稅費-應交小規模增值稅 990.1。這個分錄對?其中這個應交小規模增值稅怎么處理呀?
請問老師,我是小規模納稅人的會計,現在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業務收入990.10 應交稅費–應交增值稅(小規模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應交稅費–應交增值稅(小規模納稅人專用)9.9 貸營業外收入–政府補助9.9
老師,小規模收入發票,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,季度不超過30萬,這個增值稅怎么處理
公司要注銷,應收賬款有貸方余額怎么平賬
工程公司可以開勞務費嗎?需要什么資質
老師 選項A權益性投資 指的是股票債券嗎
我們是開6%普票的一般納稅人,收到了小規模納稅人1%農產品專票和一般納稅人1%農產品專票,都能按9%抵扣增值稅嗎
老師 請問一下 匯算清繳的時候, 一般納稅人有開13%9%6% 三種稅率的發票 銷售收入那里應該填13%稅率? 提供勞務收入 建造合同收入 又該怎么填?
開具發票,取得發票 銀行對賬單回單會有流水嗎?
宋生老師好,印花稅的詳細會計分錄怎么做 包括計提和支付印花稅
一次性勞務所得3萬,要交多少個稅啊
出售公司使用過的公車,需要計入企業所得稅收入,繳納企業所得稅嗎
老師財務報表稅務年報數據和當年12月31號的數據有啥區別
我九月份有個收入沒有做到營業外收入里面?可以跟十二月份的一起做嗎?
是在做一張憑證給他做出來嗎?
可以的可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。