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小規模納稅人有一個10萬的收入,會計分錄是 借:銀行存款10萬 貸:主營業務收入 99009.9 應繳稅費-應交小規模增值稅 990.1。這個分錄對?其中這個應交小規模增值稅怎么處理呀?

2023-12-27 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-27 11:57

對的 借應交稅費 貸營業外收入 不交稅的

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快賬用戶7913 追問 2023-12-27 11:59

我九月份有個收入沒有做到營業外收入里面?可以跟十二月份的一起做嗎?

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快賬用戶7913 追問 2023-12-27 11:59

是在做一張憑證給他做出來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 12:03

可以的可以這么做的。

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快賬用戶7913 追問 2023-12-27 12:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-27 12:04

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
對的 借應交稅費 貸營業外收入 不交稅的
2023-12-27
您好, 沒錯的就是這么做的
2023-07-10
你好; 借應交稅費_應交增值稅990.1。 貸營業外收入 990.1
2023-04-17
你好,摘要如何寫,沒有統一規定,能簡明扼要描述業務發生情況就可以的。比如:減免增值稅?
2024-10-19
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過15萬元或季度不超過45萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入--稅收減免
2021-06-08
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