你好,一般納稅人拿13%的票才能抵扣進項稅
ABC?公司是一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質,最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經多方聯系,獲得了以下信息:1)甲供應商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報價 113?萬元;2)乙供應商,小規模納稅人,答應去稅局代開專用發票,含稅報價為 103?萬元; 3)丙供應商,只能提供普通發票,但價格可以優惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請問選擇哪一家供應商是最節稅的。請說明理由。
一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質,最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經多方聯系,獲得了以下信息:1)甲供應商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報價 113?萬元;2)乙供應商,小規模納稅人,答應去稅局代開專用發票,含稅報價為 103?萬元; 3)丙供應商,只能提供普通發票,但價格可以優惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請問選擇哪一家供應商是最節稅的。請說明理由。
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發票時,經常會有在原單價的基礎上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
老師你們工作中。有這樣的問題嗎?如報價10元需要含稅加客戶10個點,需要進項在材料8元的基礎上加8個點給供應商,雙方都是一般納稅人。開出開進都是13點。這種情況算成本都是怎么算的
材料供應商開票的票面金額是開13個點的,然后實際是收我們10個的錢?這句話怎么理解?比如說之前跟他買東西不要票是600元,現在要開專票就說票面金額是13個點的錢,實際上是收我們9個點,這是怎么計算?是不是原來的成本價600元變成654元了,
辭職人員有重新回來工作,個稅信息采集從業日期怎么填寫
我每個月把收到的進項發票做到待認證進項稅額,然后根據勾選認證的金額結轉到進項稅額。結轉到進項稅額后月末又應該結轉到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報社保的時候,從她一入職就要安8000的基數給她交保險是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進項嗎
因債務人抵償前欠貨款而取得的應收票據是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個人所得稅怎么申報
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進項稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個點,9個點的
老師,請問中餐廳的工資怎么分科目,財務和行政屬于管理費用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費用,對不對,運營副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應交稅費本年累計數借方發生額嗎
是的,我想看一下這個該怎么去計算,分析?
拿13%的票成本金額是10*(1+9%)/(1+13%)=9.65萬 1%的票不能抵扣那成本就是10萬
不含稅成本我會計算,想問一下涉及到的稅呢?
拿13%的票更合算,可以抵扣9.65*13%=1.25萬進項稅
后續還會涉及所得稅、增值稅,這個怎么計算
比如,選擇1%稅率的話,后續我們將采購的東西加工后,賣出去,這樣的話,是不是還會牽扯所得稅和增值稅呢,我們賣出去的稅率都是13%
進項稅就是影響增值稅,成本影響所得稅
賣出去13%的銷項稅,拿13%的票可以抵扣1.25萬進項,相當少繳1.25增值稅,拿1%的票是不能抵扣的
所得稅的話拿1%的票可以多抵成本0.35萬,但這邊對所得稅的影響還要乘以所得稅率,金額很小
老師,我明白了,感謝
好的不用謝,祝工作順利。