你好,借應交稅費,未交增值稅,貸營業外收入。借應交稅費、附加稅借稅金及附加負數
老師,我想請教一下,銀行增值稅及附加稅扣除比GS賬面少0.01該怎么調整呀?稅局申報上也無誤,是小數點取數導致的差異
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發生銷售退回.沖紅其中發票15元.請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經計提附加稅.借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數還是負數)
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
借:應交稅費—未交增值稅0.01 貸:營業外收入0.01 借:應交稅費—附加稅-0.01 借:稅金及附加-0.01 老師,這樣嘛?怎么兩個借呀?
第二個分錄借應交稅費附加稅,這個是一個正數,不是負數,第二個是借方負數。