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老師,我想請教一下,銀行增值稅及附加稅扣除比GS賬面少0.01該怎么調整呀?稅局申報上也無誤,是小數點取數導致的差異

2023-12-27 09:02
答疑老師

齊紅老師

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2023-12-27 09:03

你好,借應交稅費,未交增值稅,貸營業外收入。借應交稅費、附加稅借稅金及附加負數

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快賬用戶7439 追問 2023-12-27 09:08

借:應交稅費—未交增值稅0.01 貸:營業外收入0.01 借:應交稅費—附加稅-0.01 借:稅金及附加-0.01 老師,這樣嘛?怎么兩個借呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 09:11

第二個分錄借應交稅費附加稅,這個是一個正數,不是負數,第二個是借方負數。

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你好,借應交稅費,未交增值稅,貸營業外收入。借應交稅費、附加稅借稅金及附加負數
2023-12-27
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數,沒有負數。
2025-03-06
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
你好,你填寫的哪張表發截圖過來看看,最終的利潤總額沒有錯是吧?
2022-05-13
同學,你好,首先你的申報個稅的順序是正常的,個稅征收是按所得稅的收入進行征收的,你二月工資在三月發,三月才有的所得,所以四月申報個稅是正確的。 你的入職日期和離職日期按合同日期填寫就行了,
2021-03-31
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