您好,正在回復(fù)題目
這道題合并報(bào)表抵消分錄怎么做,老師
老師,這合并報(bào)表怎么做呀?
老師,請問這種怎么合并報(bào)表呀
老師,這個題BCD中合并報(bào)表是怎么算的呢
老師這個合并報(bào)表的小題怎么做呀?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計(jì)提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
請問當(dāng)月開出去發(fā)票10萬 稅額,簡易計(jì)稅,其中有3萬是異地的我做了預(yù)繳,請問我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬,我想問本期實(shí)際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
您好,AB是母子公司關(guān)系?
這個圖片里的第三問下面
抵消科目: 營業(yè)收入:200%2B300 營業(yè)成本:100*(20%)*(70%)%2B(200-(200-150)*70%)%2B270 存貨:100*20%*(1-70%)%2B(200-150)*(1-70%) 固定資產(chǎn):300-270 管理費(fèi)用:(300-270)/3
那老師那個遞延所得稅資產(chǎn)和年初未分配利潤呢,我感覺好像那個年初未分配利潤是那個存貨在上一年銷售,本年初恢復(fù)的時(shí)候影響的 ,遞延所得稅資產(chǎn)一直都算不明白,唉
這個題目70%說的不清楚,是本年和以前的各自70%處置還是?
應(yīng)該就是上一年和今年一共70%吧
剛才回復(fù)的是按各自70%計(jì)算的
好,那就按照各自70%計(jì)算吧,這題確實(shí)有點(diǎn)不太嚴(yán)謹(jǐn)
是的,上述就是按這個邏輯回復(fù)的
那老師那個年初未分配利潤和遞延所得稅資產(chǎn)呢?
您好,抵消未分配利潤:-5%2B20=15