你好同學(xué),在明年2月申報期之前申報。
年終獎12月份沒有計提,1月份才計提,發(fā)放,可以現(xiàn)在申報全年一次性獎金嗎?
老師,年終獎金可單獨申報,如果我們是在一月底發(fā)年終獎的話題,那是在什么時候申報呢?是在二月初申報一月份工資時候一起申報嗎?年終獎填寫在哪里呢?
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎是2021年1月份計提的,2021年2月份申報并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎可以在2021年12月份計提嗎?2、那么申報呢?年終獎一年只能申報一次,2022年1月份申報的話,申報的還是12月份的工資啊,年終獎可以申報嗎?還是說年終獎要在2022年2月份申報呢?
老師,12月計提年終獎,次年一月發(fā)年終獎,什么時候申報個稅
老師,你好。2022年12月我公司沒有計提年終獎,但是1月份發(fā)放了年終獎,然而這個月申報一次性獎金的時候,有個稅。請問下要怎么記賬呢?
清華附中實時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預(yù)付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費用,手續(xù)費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當(dāng)月沒有回款,計提應(yīng)付職工薪酬19萬。下月發(fā)工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發(fā)1萬工資給他,這個怎么做分錄?
最遲是實際發(fā)放的次月15之前?
是的,2月份有春節(jié)會延后
不會被認為延遲納稅嗎?
具體你說的延遲是指的什么?