跨月了只能紅沖了的
客戶認證抵扣了進項發票,后面要全部退貨,他們開了紅字發票,后面又說只退20%,我們可以直接開具這20%的紅字發票嗎
老師,我公司10月開具增值稅專用發票3萬,12月客戶有退貨1314元,這退貨客戶說開紅字發票,客戶之前的3萬的票還沒有認證,可以開1314的紅字發票嗎
六月份的增值稅專票銷項是三萬,客戶退貨,我直接作廢就可以了嗎?還是說要開具紅字發票?
老師,銷售退貨是直接開紅沖發票就可以嗎?假如一月份售賣物品50萬,發票已在一月份開具?,F在2月份退貨10萬,我是直接在2月份開10萬的紅沖發票嗎?還是紅沖1月份的發票重開?
像我這種情況確定能享受免征一個點增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個點增值稅?紅字發票還能退?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?