對,在財務軟件里面導出來就可以了
老師,之前一直從事會計工作,現在面試一家企業,做出納,問題:登記現金日記賬和銀行存款日記賬時是根據記賬憑證做的,但這個記賬憑證應該是會計做的,這個登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(已支出)交給會計,然后會計做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會計再收到原始憑證后在當天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據記賬憑證登記日記賬,再當天日結了?
老師,做出納的,是不是只負責現金銀行存款登記,比如客戶來結賬,都是會計算好了,告訴出納多少錢,出納付款就行,出納不用負責算這個錢結了多少,結多少錢和出納沒關系是嗎?
請問老師,就是那個VBSE跨專業實訓,網上平臺操作的,開始實訓時需要期初建賬,我模擬擔任的是制造業出納崗位,需要建立日記賬,就是給的數據顯示出納需要建立庫存現金日記賬和工行存款的銀行存款日記賬兩個,但是在填賬后發現平臺上顯示庫存現金銀行存款日記賬“已建賬”,但是出納數據中沒有這個數據,我想問一下,是不是企業期初就有這個庫存現金的銀行存款日記賬,不需要自己再建賬,它期初就有的。
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現金日記賬,現在想根據會計做的賬重新整理庫存現金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現的款也過他的卡,現在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉的款,又是庫存現金轉入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現金始終是貸方有余額,是不是庫存現金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現金日記賬轉入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙
我現在來上班這里,會計還沒到崗,我是出納,先前堆積了很多的單子,需要報銷的,有專票普票還有收據類,反正很亂一大堆,今天理這些原始單據都理忙了,會計電話上叫先現金登記日記賬和銀行存款日記賬,我應該怎么區分?登記日記賬是按單子的原始日期登記吧?3月份開始的太多了,是按原始單據發生日期單據逐筆登記吧,像開了專票普票的發票類,都開了公司名稱的都算銀行日記賬嗎?
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
那這樣規范嗎?
沒問題,這個也沒有誰會要求的
出納就感覺不是完整的出納
對,但是這個也得看當地你們公司的要求
都被分為幾塊了!連支付收入自己都不能全部掌握,
對,這個企業太大的話可能就有這個問題
感覺會計說了算
沒辦法相互監督
這個就是你們公司內部崗位設置的問題了
那這樣的會不會責怪出納沒有登記現金和銀行存款日記賬
對,這個確實沒辦法互相監督,正常來說應該是出納來出的
再大,也得賬錢分離吧!
對,那這個就是你們設置的問題了