你好,把以前這一段時間掃折舊的補上。 借以前年度損益調整等待累計折舊。
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調?。恐x謝老師!
老師,我們1月份入賬了一筆管理費用-危廢裝置,但這筆應該入固定資產,我本月調整了這筆費用到固定資產,那折舊需要從2月份補提還是按照7月入賬時間下月提折舊
老師,在去年有一個固定資產,賬上入到辦公費用了,但以為入的是固定資產一直在提折舊,這個現在要怎么操作
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當時作為管理費用辦公費入賬,現在進行調賬入固定資產,那折舊是從這個月折舊嘛,還是要補提折舊,應該怎么做啊
老師好,在做匯算清繳時固定資產原值少了15000元,在進入賬檢查,是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當時軟件選擇科目時,做成借:管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產15000元。造成當年固定資產減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
公司要注銷,應收賬款有貸方余額怎么平賬
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發票,結果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
我們有一筆材料款,對方開了30萬的發票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發票是對方多開的,這個對方又現在紅沖不了了,現在這個5萬元的發票我們賬務處理應該怎么處理?
老師,請問下,匯算清繳的職工薪酬那個表的稅收金額是填哪個數?
建筑咨詢公司有10多家分公司正常嗎
公司從2個股東變成一個股東(自然人獨資),在工商變更的時候,在備案事項里面要選什么,要上傳什么資料
老師,我們公司是食堂,專門給廠里做飯的食堂,現在要開票出去,稅收編碼我該選哪個呢,
辦事處購買麻將桌帳務處理
們公司投標,交投標保證金通過銀行保函的方式,我們找到A擔保公司,他們幫我們做的富民銀行出的銀行保函,保函費用是轉到的A擔保公司,他們給我們開具發票,保函是富民銀行出具的,那A擔保公司就相當于中間人,稅目開的*現代服務*擔保費,這個可以嗎?
超市,加油站 這種預付卡,支付時取得一張不征稅發票,是不是消費時再要一張普通發票?