如果暫估和發票的不含稅金額是一樣的,可以
老師,購買電腦款已付電腦收到,發票沒收到這樣處理對嗎? 借預付賬款 貸銀行存款 借固定資產 貸應付賬款—暫估價 收到發票 借固定資產(紅字) 貸應付賬款(紅字) 借固定資產 貸預付賬款
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
老師,我的成本當月沒有發票,暫估是這樣做分錄的,借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估 次月收到發票 借:應付賬款—暫估 應交稅費—應交增值稅 貸:應付賬款—單位,賬務處理的對嗎
應付月結60天(從收到發票時算),購買固定資產,收到發票時賬務處理: 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程 到支付月結款時賬務處理: 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個分錄對嗎?
應付月結60天(從收到發票時算),購買固定資產, 應付暫估時賬務處理: 借:在建工程—生產設備 貸:應付暫估款 收到發票時賬務處理: 借:應付暫估款 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程 到支付月結款時賬務處理: 借:應付賬款 貸:銀行存款 以上處理正確嗎
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
老師,待認證進項稅額和手里的票據不符合,賬上142268.67實際130879.33要怎么找錯誤原因
安措費,以及每月開票的工資款,都是從實際確認工程款的總額里扣除的嗎?
本月發生的運費106,次月支付費用106, 1.本月計提費用 借 銷售費用 100貸 預提費用100 2.次月發票來了 借 銷售費用100 應交稅費增值稅進項稅6 貸 應付賬款 106 3.次月付款 借 應付賬款 106 貸 銀行存款 106 這樣的流程對嗎
老師,法人沒在公司入職,可以報銷差旅費嗎?
老師您好!請問下做憑證的時間是不是要與銀行流水同步,打比方說,做憑證時間是4月29日,但是實際發生時間是4月30日,這樣行嗎,謝謝!
高新技術企業,公司15人其中研發人員4人,研發人員占公司總人數的比例計算,怎么算?
注冊新公司的具體 流程
老師請問公司給員工代扣代繳個稅怎么做分錄
我們單位租賃大巴車,開具發票備注欄怎么備注?是按月租賃的?