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老師。我們9月份開了一張31710元紙質專用發票,對方還未認證,后面退貨8277元,我要紅沖退貨這部分金額。紅字要怎么開?

2023-12-15 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 14:43

直接開紅字發票紅沖8277 具體要求如下: (1)已進行銷貨退回/服務中止/銷售折讓開具紅字發票的部分沖紅的,允許更換申請方再次申請紅字確認單,但申請原因只能選擇銷貨退回/服務中止/銷售折讓; (2)部分沖紅允許刪除項目行,即僅對部分項目進行紅沖。 銷貨退回,只允許修改數量,自動計算金額和稅額,不能修改單價,不能直接修改金額;如藍字發票沒有數量僅有金額,則允許修改金額,稅額自動計算; 服務中止,允許修改金額和數量,不能修改單價,自動計算稅額; 銷售折讓,選擇需折讓的商品行,錄入折讓比例或金額,不能修改單價和數量,稅額自動計算; (3)累計開具的紅字發票票面記載的數量、負數金額、負數稅額絕對值,均不得超過原發票票面記載的數量、金額和稅額。

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 14:50

2-9月開了多張發票,退貨金額8277元,是2-9月發貨里面都有,相當于每個月發過去的產品,都有一小部分退貨。這種情況,要拿什么時候的發票去紅沖?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 14:52

那么就需要每張都部分紅沖

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 14:54

部分沖紅怎么沖啊?以前只操作過一整張的紅沖。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 14:54

對方都已經抵扣了,那就每張都開紅字申請,然后每張都部分紅沖

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 14:56

我查的是沒有抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 14:58

沒抵扣就交對方先抵扣,不然,你部分紅沖了,對方就沒法抵扣了

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 15:05

意思是必須對方全部抵扣認證了,我們再做想對應部分的紅沖,如果對方不認證,這邊紅沖后,原先的發票對方是認證不了對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:06

是的,就是你說的那個意思

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 15:07

對方一直不認證,我們還有其他辦法操作嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:09

那就不用紅沖就是了哈

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 15:11

那這個退貨部分我們能怎么處理,就只能等他們認證完,才紅沖了?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:14

按未開票收入紅沖,退貨沖減結轉的成本

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 15:21

好的,我問下在稅務數字賬戶里面查的是,沒抵扣,對方剛回復抵扣,這是什么原因?我看的其他家客戶抵扣了,會顯示出來,他家的都沒顯示出來抵扣狀態。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:22

對方已經抵扣了就可以正常紅沖了

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 15:56

老師,前面不是說就紅沖已經退貨部分就可以了嗎?對方怎么讓紅沖完,再開正確的發票給他?他已經抵扣了,只退了部分貨。紅沖后,還要再開發票給他嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:58

是要開部分紅沖的發票給他做退貨的賬

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快賬用戶4243 追問 2023-12-15 16:02

他說的不是紅沖的發票,是開完紅沖的發票,再開正常的發票給他,我都被他繞暈了。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 16:04

也可以的,結果都一樣的哈

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直接開紅字發票紅沖8277 具體要求如下: (1)已進行銷貨退回/服務中止/銷售折讓開具紅字發票的部分沖紅的,允許更換申請方再次申請紅字確認單,但申請原因只能選擇銷貨退回/服務中止/銷售折讓; (2)部分沖紅允許刪除項目行,即僅對部分項目進行紅沖。 銷貨退回,只允許修改數量,自動計算金額和稅額,不能修改單價,不能直接修改金額;如藍字發票沒有數量僅有金額,則允許修改金額,稅額自動計算; 服務中止,允許修改金額和數量,不能修改單價,自動計算稅額; 銷售折讓,選擇需折讓的商品行,錄入折讓比例或金額,不能修改單價和數量,稅額自動計算; (3)累計開具的紅字發票票面記載的數量、負數金額、負數稅額絕對值,均不得超過原發票票面記載的數量、金額和稅額。
2023-12-15
你好,現在已經認證不了了,你開部分紅字發票之前,你就得需要把它認證了。
2020-11-09
沒認證你這個信息表就不應你開,你開了就是已經認證的,只能退回對方,重新開票
2020-11-09
購買方申請紅字發票信息單,銷售方再根據信息單開具紅字發票
2024-12-04
你好!對于退貨情況,你需要開具紅字增值稅專用發票來沖減原交易。首先,確保你的企業已經在稅務局登記了開具紅字發票的資格。然后,你需要通過增值稅發票管理系統申請開具紅字發票,提交相關的退貨證明和原始藍字發票信息。審核通過后,就可以開具紅字發票了。
2024-11-05
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