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老師你好 我們之前買貨按照113的成本購買的 已經按照113開了發票 后面達到5000臺訂單量供應商承諾之前的單返差價按照100的成本核算,我這邊打算讓他抵扣下月貨款處理,這樣的話發票怎么處理呢

2023-12-14 10:04
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齊紅老師

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2023-12-14 10:06

你好,你們待會開紅字信息表,對方給你開紅字發票,這個是專票嗎?

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快賬用戶7844 追問 2023-12-14 10:09

是專票 需要供應商沖銷差價的貨款開票嗎 還是可以按照原價113開票 不需要沖之前的發票呢

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:09

沖銷之前的。沖銷之。

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快賬用戶7844 追問 2023-12-14 10:46

但是之前發票沖不了了 可以下次的發票沖嗎 比如單價是100 為了沖銷之前的113 按照100-13=87去開票抵扣

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:47

可以的,可以這么做的。

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你好,你們待會開紅字信息表,對方給你開紅字發票,這個是專票嗎?
2023-12-14
你這個就是屬于虧損銷售啊,這個也是正常情況,你正常結轉成本確認收入就行了,只是利潤是負數。
2022-04-09
先做購進處理,賣的東西確認收入,然后再結轉成本
2021-05-25
同學你好,我在前面已經給你解答了,你看一下是否還有不明白的
2021-08-08
同學你好,你后面的問題沒太看明白你想問的,你說的返還的進項稅是指分包商開發票的進項嗎?怎么會小于銷賬?
2021-08-08
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