你好,不管是否需要成本發(fā)票,都必須要取得真實(shí)的交易單據(jù),不然稅局會懷疑是虛假交易。
老師好,想問下A公司即是B公司的供應(yīng)商又是客戶,A公司不開票給B公司直接用材料款抵貨款,這樣行嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險,要怎樣規(guī)避。
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
能不能這樣理解?小規(guī)模納稅人開具普票免稅!進(jìn)貨方就是全額入庫或者進(jìn)成本費(fèi)用,小規(guī)模納稅人一旦開具專票除特殊的不動產(chǎn)適用5以外其余都是3個點(diǎn)的抵扣!對吧?小規(guī)模無論售賣什么商品什么行業(yè),稅點(diǎn)取決于開具什么發(fā)票,一經(jīng)確定,哪怕小規(guī)模賣煙也要么免稅要么3個點(diǎn)抵扣!對吧?和賣什么商品無關(guān)
我想請問下,電商行業(yè)小規(guī)模,買貨有些是要13%的稅點(diǎn),不要成本票,按無票收入1%交稅,這樣能行嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務(wù)收入,只有成本和費(fèi)用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風(fēng)險提示服務(wù),提示中度風(fēng)險疑點(diǎn):營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實(shí)際業(yè)務(wù)情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務(wù)關(guān)注,推送風(fēng)險疑點(diǎn),要提交相關(guān)說明呢?
申報個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
算了下,不要票還少交些稅,要票稅還多一些。
不管是否要票,作賬還是需要哦做的。
沒票就做不了帳,那還是要票,開始來是沒票的,后面他們補(bǔ)十三個點(diǎn)的稅才給開票,我怕到時說我不要票還刬算一些。
在就是倒底要不要票?稅務(wù)角度
沒有發(fā)票可以依據(jù)進(jìn)貨單據(jù)做成本,只是沒法稅前扣除
我就一個點(diǎn),不稅前扣除也可以啊,合法合規(guī)嗎?稅務(wù)查了會怎么樣?
你做了納稅調(diào)增就沒事了
哦,好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。