您好同學,法人收到現金后,借:其他應收款 貸::主營業務收入 應交稅費 法人將現金轉入公司公賬,借:銀行存款,貸:其他應收款
小規模。老板收貨款都是現金。當時做的分錄是,借:庫存現金,貸:主營業務收入,應交稅費。現在老板私人賬戶把錢存到對公戶,可以借:銀行存款,貸:庫存現金嗎?
老師你好,無票收入 借:庫存現金等科目 ,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)然后再存入對公,借:銀行存款,貸:庫存現金?要做2筆?
員工收到客戶現金4萬元,然后通過個人銀行轉入公戶,產生手續費,這樣的操作合理嗎,分錄可以這樣做嗎: 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 手續費 貸:庫存現金
對公賬戶取現出來借款入其他應收款,還款現金時,借:庫存現金 貸:其他用收款,然后財務拿現金去銀行存入對公賬戶,借:銀行存款 貸:庫存現金,請問老師這樣操作和做會計分錄可以么
你好,收到現金的貨款收入, 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現金 如果法人收到現金后,存到自己的銀行卡里面,再轉到公司,怎么做分錄? 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:其他應收款
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
好的,謝謝 第一種情況分錄對嗎
您好同學,第一種情況分錄是對的