大部分是自動代入,如果沒有自動代入的話,你手動填寫試一下的。
老師好,請問在電子稅務(wù)局打開報表的話,增值稅的數(shù)據(jù)是自動生成的還是要手動輸入的?
老師,一般納稅人建筑行業(yè)申報增值稅,附表二是認(rèn)證抵扣自動帶出數(shù)據(jù)還是自己手動填寫進(jìn)項份數(shù),金額和稅額呢,之后數(shù)據(jù)全部在主表生成嗎
老師 電子稅務(wù)局開的全電發(fā)票,申報增值稅 附表一 銷項的數(shù)據(jù)自動帶入嗎?還是需要手工填寫
改版后的江西電子稅務(wù)局申報增值怎么申報,我這樣申報怎么錯在哪,為什么銷項稅額是0,最終增值稅是也是0,有哪一步忘記填寫了嗎(注:主表第11行是自動帶入數(shù)字的,不能手動填寫)
老師,我4月開的數(shù)電收購發(fā)票,申報增值稅的時候,電子稅務(wù)局申報的,也勾選確認(rèn)統(tǒng)計了,但是進(jìn)項申報表不自動調(diào)出數(shù)據(jù),是要自己輸入的嗎?
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預(yù)付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細(xì)表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費用,手續(xù)費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?