你好,這個需要在開票時體現贈送就不視同銷售
老師。我想請問下。我們公司做車位銷售的,同時呢,如果客戶需要禮包,我們價格沒有優惠,如果不需要禮包,價格就有優惠,需要禮包部分我們需要做視同銷售。這個視同銷售,收入的部分的金額是多少呢,相對應的購進禮包的采購款作為結轉成本么?
老師你好!問一下,我們用自購的貨當做禮品送給客戶了,這個進項稅額要不要轉出,或者要不要視同銷售
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
老師我們是呀房開公司,銷售部買的洗衣機冰箱這些禮品送給定房的客戶,這個我需要單獨給每個客戶報個稅嗎。
請問老師,作為房產銷售代理公司,因搞活動采購的玩具,禮品等贈送給客戶的需要做視同銷售處理計算銷項嗎?大部分是從網上采購的沒有專票。
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
就是賣家開票的時候嗎?
是的,就是那個意思
那如果沒有注明是贈送,那是不是我們就要視同銷售呢?那開票的話,不屬于我們營業范圍內的,怎么開票呢
偶然開一次是可以的,
如果是贈送注明的話,是不是就在開票備注那邊備注就行?
不是備注,是要開在發票行,然后折扣掉
折扣掉??請問什么意思呀
就是先開贈送的銷售額,然后再開折扣同樣的金額