您好,廠家的處理是完全符合稅法規定的, 按收到紅票的金額做分錄, 借:庫存商品 -2/1.13 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項轉出)2/1.13*13%應付賬款 -2 《國家稅務總局關于商業企業向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發[2004]136號)規定,商業企業向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅。 (1)對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯系,且商業企業向供貨方提供一定勞務的收入,不屬于平銷返利,不沖減當期增值稅進項稅金,按適用稅目稅率征收增值稅。 例如:商場、賣場向生產廠家收取的進場費、廣告促銷費、上架費、展示費、管理費等。 (2)對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關規定,沖減當期增值稅進項稅額。 計算公式為: 當期應沖減進項稅額=商業企業當期取得的返利/(1%2B適用增值稅稅率)×增值稅稅率。
老師您好,有筆業務轉不過來了。請教您 2月份銷項稅額:6700。 2月份待認證進項稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進項發票。 報稅時做的進項稅額轉出。 (分錄:借:預付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產品 應交稅費-進項稅額轉出300) 2月認證進項稅額6900,應交增值稅:100。 結轉進項稅額:借:進項稅6900 貸:待認證進項稅額 6900 結轉銷項稅:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅 下面這個結轉銷項稅我就轉不過來了
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
我們是經銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數發票,1.如果產品已經賣掉2產品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業務成本還是主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數) 貸:應付賬款(負數) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出
我們是經銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數發票,1.如果產品已經賣掉2產品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業務成本還是主營業務收入還是營業外收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數) 貸:應付賬款(負數) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出
老師,你好,我們是4S店,向廠商購買汽車,購進時:借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(進項)13 貸:應付賬款113,到第二個月,廠商那讓我們開紅字信息表,對方開紅字發票,比如2萬,這2萬實際是退回給我們的折讓,到時會把這2萬返到我們賬上,這個賬務怎么處理呢,增值稅需要轉出相對應的進項嗎,收到2萬又該如何做賬呢
請問,企業業務中,很多時候存在已開票,但是款未收,未發貨的情況。 增值稅納稅義務?:發票開具后即需按開票金額申報增值稅銷項稅額; ?會計收入確認原則?:未發貨時商品控制權未轉移,會計上不確認收入; ?金稅三期系統規則?:系統自動讀取開票金額并帶入增值稅申報表,導致收入填報沖突。 這種情況該如何處理??
企業年報的申報流程是怎樣的,需要填哪些信息?
老師,我上個月多記了125元的成本,怎么沖銷?
你好,三級科目余額表是怎么做的?有三級科目余額表的模版嗎?
小微企業,合同額是57,開票稅率是3,收到進項50,這樣需要繳納的企業所得稅是多少?
老師,公司的股東由自然人變企業股東了,報工商年報股東及出資信息原股東信息是不是要刪除,然后新增企業股東信息呢
服裝制造企業,如果工作服放在庫存商品里面,那工牌放在哪里?
母公司資產下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
老師,企業所得稅匯算清繳中工資薪金稅收金額和實際發生金額填的是截止到去年12月份發放的還是匯算清繳前已發放去年的工資
我們公司注冊資本是500萬,股東A占股百分之20,實繳了80萬,現在想把注冊資本減資200萬,可以嗎,股東A還是先股百分之20