同學您好,理論上,c給b開發票,b給a開發票a給甲方開發票. 然后甲方給a錢,a給b錢,b再給c錢但是現實中,很多都是c去找一些發票抬頭是b公司的發票,交給b,b公司根據這些發票的金額,把賬上的錢先交給一個員工,這個員工在把錢通過私人卡打給c公司的一個人的私人卡上
總包A--分包B--再水電分包C。現有15萬元的工程款,總包A代分包B以民工工資的方式發給水電C的工人。是總包直接發給C公司的工人,水電分包C開15萬發票給B,B公司再開15萬發票給A公司。請問 B公司收到這個15萬發票應該怎么入賬呢?沒有直接從B公司賬戶走,是總包A公司代發的。
c是沒有資質的建筑公司,b是分包公司,a是總包公司,b把從a取得的全部工程都協議給了 c,那么c該怎么辦開發票把工程款轉回來?
經過:1、作為承包人A公司,與B公司簽訂委托代建合同,B公司支付代建費用給承包人A公司,待工程建設完成整體移交給B公司;2、A公司將這個工程全部分包給C公司做,與C公司簽訂了建設工程合同,A公司支付工程款項給C公司。提問:請問A公司收到C公司的專用發票,進項稅額是否可以抵扣?A公司支付款項給C公司、B公司支付款項給A公司、A公司移交建設成果給B公司同時存在差價收益,這個過程會計分錄怎么做?
A公司是總包,沒有勞務資質,B公司的分包,C公司是認識總包分包的有勞務資質,A公司給B公司付款后,B公司經常不給工人付款,現在經過協商,A公司直接轉錢給C公司,C公司開票給A公司,那C公司支付給工人工資 有什么要注意的嗎?能直接支付嗎?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
你說的是勞務吧
同學您好 建筑公司里,沒有資質的,大量這么做的,一個是正規的方法,一個是很多企業私下里用的方法,
我感覺勞務可以這樣做
建筑里很多都是這樣的
能四流一致嗎?
同學您好,這資金流肯定不一致,所以說是不合規的做法,
那要怎么做?
同學您好,第一個回答里,最開始就是最正規的做法,然后又說了一個不太合格,但是大家都在用的方法
有點嚇人的辦法
只是給您描述一下正規的方法,和市面上常用的不太合格的方法,只是為了增加您的了解面。