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老師好!上個月我們開了30萬發票,本月已經抵扣進項繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發票暫時退回,對方等需要的時候再讓我們提供,但是下個月就12月了,2024年對方就不收本年的發票了,我們需要將發票紅沖,等后面這筆發票需要重新開的時候,稅費應該如何申報?

2023-11-29 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-29 15:12

由于16萬發票暫時退回,需要在下個月(12月)進行紅沖處理。對于這筆紅沖的稅費申報,可以按照以下步驟進行: 1.在下個月(12月)的增值稅申報表中,將這筆紅沖的發票金額(16萬)進行“進項稅額轉出”處理。具體操作可以參考增值稅申報表的填表指南或相關稅務部門的指引。 2.在進行紅沖處理時,需要同時將紅沖的稅額(16萬*13%)從“進項稅額”專欄中減去。 3.在之后的月份,如果對方需要重新開具這筆發票,可以根據實際開票金額和稅額進行正常申報。注意確保兩次開具發票的金額和稅額保持一致,以避免出現稅務問題。

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快賬用戶5873 追問 2023-11-29 15:36

我們確保不了下次開票還是這筆金額

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齊紅老師 解答 2023-11-29 15:40

那你差額調整就可以了

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快賬用戶5873 追問 2023-11-29 15:41

怎么進行差額調整

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齊紅老師 解答 2023-11-29 15:42

按實際的金額做收入就可以了

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由于16萬發票暫時退回,需要在下個月(12月)進行紅沖處理。對于這筆紅沖的稅費申報,可以按照以下步驟進行: 1.在下個月(12月)的增值稅申報表中,將這筆紅沖的發票金額(16萬)進行“進項稅額轉出”處理。具體操作可以參考增值稅申報表的填表指南或相關稅務部門的指引。 2.在進行紅沖處理時,需要同時將紅沖的稅額(16萬*13%)從“進項稅額”專欄中減去。 3.在之后的月份,如果對方需要重新開具這筆發票,可以根據實際開票金額和稅額進行正常申報。注意確保兩次開具發票的金額和稅額保持一致,以避免出現稅務問題。
2023-11-29
同學,你好 那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 是的
2024-01-16
同學你好,紅字發票的稅額是填附表二的進項轉出;
2020-11-14
您好,需要轉出的,開了紅字信息表就要轉出 但之后盡快敦促對方開具紅字發票
2021-06-05
他之前如果說已經沖紅的這個發票的進項你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個藍字,就是后面重新開的這個發票。然后你之前勾選認證之后,你不做抵扣,做一個進項稅額轉出,
2021-01-04
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