是的,就是那樣計(jì)算的
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票不含稅金額為148471.29元,申報(bào)個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
施工隊(duì)去稅務(wù)代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,開(kāi)票含稅金額是21204元,勞務(wù)的個(gè)稅要付方幫代扣代繳,那么個(gè)稅是21204?(1-20%)?20%=3392.64元嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)費(fèi)公司代扣代繳個(gè)稅后,代開(kāi)增值稅發(fā)票金額是包含個(gè)稅還是不包含
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)費(fèi)公司代扣代繳個(gè)稅后,代開(kāi)增值稅發(fā)票金額是包含個(gè)稅還是不包含
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方給我們代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上寫(xiě)了讓我們代扣代繳個(gè)人所得稅,那總共95000需要繳納的個(gè)人所得稅是不是(95000*(1-20%))*40–7000=23400
個(gè)體戶日常開(kāi)票不到兩萬(wàn),法人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)代開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),這個(gè)補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動(dòng)產(chǎn)的稅還是這個(gè)個(gè)體戶也要補(bǔ)稅
請(qǐng)問(wèn)老師很早之前的財(cái)務(wù)提取了備用金提取了10多萬(wàn),后面一直沒(méi)有沖掉這筆錢(qián),然后財(cái)務(wù)沒(méi)有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬(wàn),但實(shí)際上并沒(méi)有這個(gè)現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話,是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開(kāi)發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
代開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有啥抵扣的嗎?直接這么交稅這么多?
是的,直接交稅就是了
那老師,請(qǐng)問(wèn)自個(gè)已代開(kāi)的發(fā)票,增值稅、附加稅已繳納,但是個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納,這張發(fā)票可以退稅申請(qǐng)沖紅嗎?然后重新開(kāi)其他發(fā)票?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
申請(qǐng)退稅會(huì)麻煩嗎
不用退稅的,你不是另外再開(kāi)票嗎?
你的意思是抵稅吧?
我是想著能否通過(guò)什么方法可以不用交稅,之前開(kāi)的是房屋裝修的
是的,就是抵扣進(jìn)項(xiàng)就是了,比較可以抵扣13%
我們公司是小規(guī)模公司
凡是代開(kāi)發(fā)票都得交稅哈,沒(méi)法子
那這個(gè)稅錢(qián)是應(yīng)該由個(gè)人承擔(dān)的嗎?還是公司?因?yàn)樨浛钜呀?jīng)支付給個(gè)人人,不能扣他的稅錢(qián)了
個(gè)稅的錢(qián)是個(gè)人承擔(dān)的,支付款時(shí)扣除