計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
房屋租賃行業(yè),2019年~2022年享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減優(yōu)惠政策。由于特殊原因,稅務(wù)局不讓我單位享受,前期做賬會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)分錄是: 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減220000 貸:營(yíng)業(yè)外收入~優(yōu)惠政策220000 調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,你好!關(guān)于2023年度享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策會(huì)計(jì)分錄怎么處理,是按享受后的稅額計(jì)提做賬還是正常做賬,把享受部分做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
2023年享受的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣政策,計(jì)提分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì) 貸:其他收益 ,年底應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)抵扣科目結(jié)余了10萬(wàn),2024政策取消了,2024年這個(gè)結(jié)余的賬務(wù)處理如何做?是在2023年匯算清繳中沖減其他收益,還是沖減2024年第一季度所得稅
我單位在2023年可享受加計(jì)抵減政策,會(huì)計(jì)分錄為 借:營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款50萬(wàn) 因我單位留抵稅費(fèi)較多,2025年2月份申報(bào)稅費(fèi)時(shí),發(fā)現(xiàn)留抵稅費(fèi)不夠用,需要繳納增值稅。發(fā)現(xiàn)加計(jì)抵減享受的政策減免于2023年12月31日停止,減免的金額也不允許使用,50萬(wàn)減免稅款還剩余20萬(wàn),該如何做賬務(wù)處理
excel能用光標(biāo)按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內(nèi)賬,每個(gè)月需要計(jì)提哪些
老師,有會(huì)計(jì)憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購(gòu)進(jìn)額的多少來(lái)征收?還是直接按這個(gè)基礎(chǔ)??萬(wàn)分之3
老師:小規(guī)模的免稅增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那報(bào)所得稅收入時(shí)這部分要計(jì)入嗎?
老師,在網(wǎng)上買一個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)操的課程,一兩百的對(duì)自己有幫助嗎
老師,一預(yù)到底是什么意思啊
excel按上下光標(biāo)不動(dòng)了 按哪個(gè)鍵動(dòng) 謝謝
老師:我想問(wèn)一下,我們公司的房租每月分?jǐn)傁聛?lái)劃到94000 ,但是我們目前沒(méi)有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
附加稅就按抵減后的增值稅計(jì)提吧!
是的,就是那樣子的哈
好的,謝謝老師的解答!
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。