這個按照8800開票就行的,不需要單獨設置客戶的名字
老師請問下,我們是出售需要安排調試服務非標設備公司,我們在金蝶系統確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應為:借:合同資產 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 開票時:借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業務收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產生納稅義務,在實際開票時才產生,這樣可以嗎?
購買8800的商品贈送1000積分,積分可以在平臺換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進出庫按照財務費用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預收賬款8800 借:預收賬款8800 貸:主營業務收入7787.61 貸:增值稅銷項稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業務成本884.96 借:進項稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財務費用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計需要體現在賬目里單獨設置某個客戶積分名字科目嗎?
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發的。飲料進超市廠家要給超市陳列費,陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務處理收到貨物和發票 借:庫存商品10000 進項稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業務收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結轉成本時把給超市陳列部分一起結轉(按單位成本10元結轉) 借:主營業務成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發票遲遲不到,供應商就是不開發票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發票,財務打算先開發票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業務收入796.46應交稅費應交增值稅-銷項稅額103.54結轉成本借:主營業務成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調增500對嗎?
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發票遲遲不到,供應商就是不開發票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發票,財務打算先開發票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業務收入796.46應交稅費應交增值稅-銷項稅額103.54結轉成本借:主營業務成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調增500對
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
銷售費用還是財務費用是否需要開票?積分兌換需要開票嗎?
記入到銷售費用,積分不需要開票
積分出庫的商品怎么和銷售出去的商品做區別,科目分類里要備注嗎?
這個你可以在摘要里面備注一下。
需要做備查賬嗎?
不需要,但是你可以做一個方便以后查詢