你好 要計算什么業務的
建華工廠209年7月份發生下列經濟業務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現金支付辦公用品費650元,其中生產車間300元管理部門350元。(2)5日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產電產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現金支付管理部門修理費120元。(4)生產甲產品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經計提)。(8)30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業管理人員工資9000元。編制會計分錄
建華工廠209年7月份發生下列經濟業務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現金支付辦公用品費650元,其中生產車間300元管理部門350元。(2)5日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產電產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現金支付管理部門修理費120元。(4)生產甲產品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經計提)。(8)30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業管理人員工資9000元。編制會計分錄
資料:建華工廠6月發生下列經濟業務: 1、1日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產乙產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。生產車間領用C材料100千克,單價10元。 2、2日,用現金支付管理部門修理費120元。 3、4日,采購員趙明出差,預借差旅費600元,用現金支付。 4、5日,從銀行提取現金50000元,準備發放工資。 5、5日,用現金發放職工工資50000元。 6、15日,采購員趙明出差回來,報銷差旅費630元,差額補付現金。 7、25日,用銀行存款支付本月水費15000元,其中生產車間9000元,管理部門6000元。 8、25日,生產乙產品領用B材料200千克,單價20元,領用D材料100千克,單價40元,生產車間領用D材料50千克,管理部門領用D材料30千克。 9、30日,用銀行存款支付本月電費30000元,其中生產車間22000元,管理部門8000元。 10、30日,用銀行存款支付本季短期借款利息600元。 11、30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業管理人員工資9000元。 12、30日,按工資總額的14%提取職工福利費7000元,其中生產甲產品工人2800元,生產乙產品工人2100元,車間管理人員840元,企業管理人員1260元。 13、30日,計提本月固定資產折舊3800元,其中生產車間2300元,管理部門1500元。 14、30日,按甲產品和乙產品生產工人工資比例分配并結轉本月制造費用。 15、30日,本月生產的甲產品800件,其中完工入庫500件,月末在產品300件,在產品成本按單價定額成本132元計算確定,其中直接材料85元,直接人工23元,制造費用24元。生產的乙產品400件全部完工入庫,計算并結轉完工入庫產品的生產成本。
(井間一般消耗)科達公司XX年12月份發生下列部分經濟業務:發給項管理解1.12月1日用現金購買辦公用品,其中生產車間170元,管理部門400元。2.12月4日銷售部門李閩出差,預借差旅費1000元,以現金支付。3.12月5日用銀行支付產品銷售廣告費2000元。4.12月6日生產A產品領用甲材料3000千克,成本90000元,領用乙材料1000千克,成本20000元,生產B產品領用乙材料3000千克,成本60000元,生產車間領用甲材料500千克,成本15000元,管理部門領用乙材料200千克,成本4000元。5.12月8日提現金60000元備發工資。6.12月10日用現金發放工資60000元。7.12月10日銷售部門出差歸來,報銷差旅費980元,退回現金20元。8.12月25日用銀行存款支付本月水電費30000元,其中生產車間24000元,管理部門6000元。9.12月31日結轉本月應付職工工資60000元,其中,生產A產品工人工資25000元,生產B產品工人工資18000元,生產車間管理人員工資6200元,企業管理人員工資10800元
科達公司XX年12月份發生下列部分經濟業務:發給項管理解1.12月1日用現金購買辦公用品,其中生產車間170元,管理部門400元。2.12月4日銷售部門李閩出差,預借差旅費1000元,以現金支付。3.12月5日用銀行支付產品銷售廣告費2000元。4.12月6日生產A產品領用甲材料3000千克,成本90000元,領用乙材料1000千克,成本20000元,生產B產品領用乙材料3000千克,成本60000元,生產車間領用甲材料500千克,成本15000元,管理部門領用乙材料200千克,成本4000元。5.12月8日提現金60000元備發工資。6.12月10日用現金發放工資60000元。7.12月10日銷售部門出差歸來,報銷差旅費980元,退回現金20元。8.12月25日用銀行存款支付本月水電費30000元,其中生產車間24000元,管理部門6000元。9.12月31日結轉本月應付職工工資60000元,其中,生產A產品工人工資25000元,生產B產品工人工資18000元,生產車間管理人員工資6200元,企業管理人員工資10800元
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
老師,小規模旅游公司可以開代訂機票和住宿費,做成本嗎?這個要注意哪些方面
老板買的衣服是為形象那個費用能做為宣傳費入賬嗎,老板在公司是歌手。接的業務演出服務
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老師,像保潔,司機,分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照,線下需要提供房屋評審,營業地址用的自家房,這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量,這個算銷售方的合理損耗,如實際到貨45噸,收取的采購發票數量是44.94噸,對方也不會重開發票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些?