你好,印花稅是行為稅,不管是否簽訂合同,發生了就要申報
印花稅稅務局未核定到每月或每季申報,讓按每次簽定合同時申報。我想問下,是年底最后一次報稅,按全年的收入來申報印花稅,還是每月按當月收入來報呢,沒核有印花稅,只有按次申報
稅費種認定信息里面有核定購銷合同印花稅和財產租賃合同印花稅,按次申報,如果沒有符合要申報的印花稅,要零申報嗎?還是直接不用報?
請問,我公司是小規模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
請問印花稅.是不是企業就算沒有核定印花稅,都要申報.一般納稅人和小規模都要申報是嗎。謝謝。還有印花稅是不是按合同的含稅金額計算。
老師,印花稅稅種沒有核定,是不是就是按次申報?如果有需要申報的印花稅,就按次申報?
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
老師,小規模旅游公司可以開代訂機票和住宿費,做成本嗎?這個要注意哪些方面
老板買的衣服是為形象那個費用能做為宣傳費入賬嗎,老板在公司是歌手。接的業務演出服務
知道毛利率,和固定資產怎么求保本營業額
老師,像保潔,司機,分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照,線下需要提供房屋評審,營業地址用的自家房,這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量,這個算銷售方的合理損耗,如實際到貨45噸,收取的采購發票數量是44.94噸,對方也不會重開發票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些?
那么按這公司的核定情況,一發生收入就要申報印花稅對嗎?
是的,就是那樣子的哈
老師:還有個問題,如果稅種核定沒有核定印花稅,是不是就不用交印花稅。
沒有核定的,自己采集申報
那么印花稅按含稅收入申報,還是按不含稅收入申報?
是按不含稅金額申報的
印花稅不是按合同金額計稅申報的嗎?
合同上標明了不含稅金額就按不含稅