你好,需要的,先把上月的收入沖了,再按照正確的去確認(rèn)收入
老師您好,我們9月份開的一個發(fā)票對方客戶說需要讓我們作廢重開,目前10月份還沒有報第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開發(fā)票影響第三季度報稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報稅
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現(xiàn),因為跨月,只能將進(jìn)項稅額在報10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
老師,我在6月份開了一份銷售發(fā)票給客戶,客戶在8月份說不需要這份發(fā)票要退回來給我了,我7月已申報了6月的增值稅,那8月開了紅字發(fā)票后,我8月的增值稅會少交嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
餐廳自采購和所有的費用怎么算
請問長期待攤費用當(dāng)月增加、是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
老師你好,請問一下有大概200萬左右流水轉(zhuǎn)過公賬。不錄入系統(tǒng)憑證,不往返發(fā)票流 可以這樣操作嗎
老師你好,匯算清繳里面(職工新酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表)里(各類基本社會保障性繳款),我們公司只有社保,那這個金額是一年12個月加起來,包括個人部分金額嗎?
老師,問下賠償員工過世,這個賠償金怎么做?
關(guān)于充電樁的服務(wù)費應(yīng)該是13%還6%,有沒有財稅文件?
老師,物流的成本核算主要是那方面?
各位老師好!想請問月末應(yīng)付暫估款,到底是按照含稅還是不含稅計提。謝謝!
請問老師,核算酒店早餐人均成本,是按實際用餐核銷的人數(shù)還是房費里含的全部待核銷人數(shù)?
權(quán)益法核算的投資收益在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候能否稅前扣除
11月份的稅務(wù)平臺怎么調(diào)整呢
沖減上月的申報再,再按這個月正確的申報
只是改了下客戶名稱,金額還是原來的數(shù)
那不需要變化的這樣
因為是新會計,現(xiàn)在不知道11月份的分錄怎么調(diào)整,11月的稅務(wù)平臺怎么調(diào)整她紅沖部分
不用管了,金額沒變只是往來名稱變化