你好,根據(jù)你的描述,收入分錄貸方應(yīng)當(dāng)是? 銷項(xiàng)稅額? 才是啊
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎
57.【單選題】某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2019年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價(jià)款212萬元,其中增值稅12萬元,全部款項(xiàng)已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計(jì)106萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額6萬元。則下列會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤的是()。【可以先不作】A.借:銀行存款212貸:主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12B.借:主營業(yè)務(wù)成本106貸:銀行存款106C.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6D.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)收入6
某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向甲公司收取含稅價(jià)款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項(xiàng)已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計(jì)206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額6萬元。下列各項(xiàng)中,相關(guān)賬務(wù)處理正確的有()。A確認(rèn)旅游服務(wù)收入時(shí):借:銀行存款318貸:主營業(yè)務(wù)收入300應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)18B支付旅游費(fèi)用時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本206貸:銀行存款206C根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項(xiàng)稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6D根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項(xiàng)稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6
老師,6月做賬時(shí) 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 銷項(xiàng)稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng))這樣做對(duì)嗎
杭州出差16天,餐費(fèi)585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅費(fèi)嗎,其中943+1814做到福利費(fèi)里可以嗎?
你好,老師,請(qǐng)問我公司有一些空地租賃給做光伏發(fā)電的了,每年收一次租賃,這個(gè)租賃費(fèi)要繳增值稅嗎?這屬于營業(yè)外收入吧
產(chǎn)品的文件處理費(fèi)用,是什么會(huì)計(jì)科目
去年記的費(fèi)用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務(wù)處理?
房地產(chǎn)甲方支付油漆工工資2600元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我司做三體系認(rèn)證,來的2位老師的路費(fèi)我司負(fù)責(zé)報(bào)銷,請(qǐng)問應(yīng)該如何記賬?
老師,我24年有一筆出口業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)在了25年1月份,現(xiàn)在稅務(wù)老師上我做更正申報(bào),請(qǐng)問更正申報(bào)具體怎么做
18萬包4個(gè)月賓館,怎么建賬,期初余額18要放在哪里
公司電子稅務(wù)局內(nèi)顯示有的通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,在做抵扣的時(shí)候進(jìn)行了勾選并抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)根本員工沒有上交這部分通行費(fèi)發(fā)票,涉及金額抵扣的稅費(fèi)是3塊錢,賬務(wù)和稅是去年11月的,我希望繳納這部分稅款,我應(yīng)該怎么做
馬上匯算清繳了,去年第四季度財(cái)報(bào)其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),報(bào)年報(bào)的財(cái)報(bào)可以調(diào)整嗎?還是說不用調(diào)?因?yàn)榘沿?fù)數(shù)調(diào)為正數(shù),以后兩邊資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額會(huì)變掉。我是剛接手這一家公司的
我現(xiàn)在直接把6月份的這個(gè)科目明細(xì)改成:貸:增值稅,銷項(xiàng)稅額17255.64,可以嗎老師
你好,是的,是可以這樣的?
我之前結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是不是不會(huì)影響
你好,你是指之前結(jié)轉(zhuǎn)的什么數(shù)據(jù)呢??
損益類親
你好,增值稅是負(fù)債科目,不影響損益類的結(jié)轉(zhuǎn)
好的謝謝你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?