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印花稅申報的依據(jù)是什么 是按照開票的不含稅金額申報嗎

2023-11-04 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-04 09:32

是的,就是不含稅金額申報

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快賬用戶1662 追問 2023-11-04 09:33

進(jìn)項稅額不需要申報增值稅吧

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:34

印花稅是購買和銷售都要申報的,按不含稅金額申報

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快賬用戶1662 追問 2023-11-04 09:38

嗯嗯,進(jìn)項票和銷售票的不含稅金額

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:40

就是那樣申報就是了

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是的,就是不含稅金額申報
2023-11-04
你好 工會經(jīng)費=應(yīng)付工資薪金總額*2% 印花稅=相關(guān)合同金額*印花稅稅率 你可以去看一下相關(guān)規(guī)定?
2022-04-08
。填寫的是不含單獨體現(xiàn)的增值稅。
2023-01-09
正規(guī)是按照合同的金額申報
2020-11-26
你好,如果沒標(biāo)注的話,正常按照含稅的金額來申報印花稅。
2022-07-28
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