不需要,只需要填寫金額就行了
19年支出的一筆費用,收到專票進項稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發票,在進項抵扣時需要認證嗎?還是不用認證,在報稅的附表二中,進項稅額轉出對應的紅字發票信息表欄填寫進項稅額就可以了?
金稅盤在12月份已經抵扣了,1月份想進項稅轉出,申報表在附表二如何填寫,進項稅轉出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是填在其他應作進項稅額轉出的情形里
老師,4月份收到一張之前已經認證抵扣的紅字發票,在申報4月份增值稅時是不是要進項轉出,要填在增值稅申報表(二)哪欄呢 ?
老師您好,我1月份收到的進項發票,沒有認證抵扣。收到發票做進待認證抵扣進項里,1月份的進項還要轉出嗎?到2月份認證抵扣了該發票,申報1月增值稅,請問認證抵扣發票的會計分錄寫在那個月?
銀行的手續費發票多開了,已經認證抵扣了,現在紅沖做進項轉出,在下個月申報時,轉出的進項稅額填寫到納稅申報表進項稅額轉出的的哪一行
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
那老師,這個應該怎么填?
在更正之前年度的納稅申報表
哦,是填寫分數和 不含稅金額和稅率
老師,1欄之前認證抵扣了進項稅額的發票份數是28份,金額是3000,現在需要更正2張的話,在1欄填寫26,金額2970,23b填寫份數2,金額30,這樣寫嗎,
是的,沒錯就是這么填寫的。
還是更正的時候需要在1欄寫28,金額3000,只需要在23b填寫2張,金額30,這樣更該呢
你這個實際轉出多少
實際轉出2張,金額30,就是不知道該怎么填寫
就填寫2份,填寫需要轉出的不含稅金額和稅額。
老師,是這樣寫嗎,在1欄填寫26,金額2970,23b填寫份數2,金額30,這樣寫嗎,
23b 填寫轉出幾份發票,然后轉出不含稅金額,和稅額
1欄填寫正確的可以抵扣的金額和份數嗎
那個就是填寫你本月認證了多少
噢噢1就是之前認證了,沒有更正之前已經認證的進項稅額份數及金額嗎
對,之前認證抵扣的不用管
1欄就是之前多少,現在就填多少唄,不要有變化。老師,我們多個月份有不該認證的,都需要更改,需要每個月都填一套申報表嗎,
不用你進項稅額轉出,一次性填表就行了
更改申報表只需要在附表二轉出那填寫金額,其余都不用寫,是嗎
對,沒錯的,就是這樣的