你好 1,收到客戶的貨款,借:銀行存款,貸:預收賬款 2:然后下個月在開票給客戶,借:預收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
老師請問,比如上個月會計做了應收賬款1萬,沒有開發票,客戶說發票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說不開2筆了,又給沖紅了,這個要怎么做分錄啊,怎么處理啊
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經付了,但是對方還未給我們開發票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發票,這怎么做分錄呢?
老師好,我想問一下我司是做物流運輸的,有一個進口業務,產生一些報關費用,我們墊付了,后續要開發票問客戶要的,開發票我們需要怎么出會計分錄,收到錢又應該怎么出會計分錄?
客戶退貨,我們給客戶打退貨款*萬,應該做什么賬務處理麻煩寫一下全部分錄 1,如果開了發票 2,如果沒有開發票 請分別寫全這兩種情況分錄
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
非常感謝老師。老師辛苦了。那如果先開發票呢?后收款呢
你好 開具發票的時候 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收款的時候 借:銀行存款,貸:應收賬款
好的。謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。