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你好,老師,請問下關于賬務處理的問題。 1:收到客戶的貨款。我們應該怎么做會計分錄? 2:然后下個月在開票給客戶,我們應該怎么做會計分錄?

2023-11-01 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-01 20:02

你好 1,收到客戶的貨款,借:銀行存款,貸:預收賬款 2:然后下個月在開票給客戶,借:預收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶7659 追問 2023-11-01 20:10

非常感謝老師。老師辛苦了。那如果先開發票呢?后收款呢

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:17

你好 開具發票的時候 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收款的時候 借:銀行存款,貸:應收賬款

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快賬用戶7659 追問 2023-11-01 20:33

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:33

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好 1,收到客戶的貨款,借:銀行存款,貸:預收賬款 2:然后下個月在開票給客戶,借:預收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-11-01
1、對方實際貨物給你們了嗎 2‘你們的貨物移交給客戶了嗎
2020-12-09
1 借原材料 貸應付賬款 2 借銀行存款 貸預收賬款
2020-12-09
您好,第一種,借:預付賬款 貸:銀行存款 第二種 借:銀行存款 貸:預收賬款
2020-12-09
你好!墊付的你們進成本,收來的計入收入
2020-12-30
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