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我們是一家酒業公司,自己的人員研發配方,給別的啤酒廠制作,我們目前購買了十萬的原材料并給我們開具了普通發票,這批材料用于生成了但是生產出來的酒不行就全部重做了,目前實際原材料已經沒有了,但是這張10萬的發票沒有作廢,我這個賬上怎么處理?當時收到這張發票我計入了原材料

2023-10-23 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 16:08

針對這種情況,你可以采取以下步驟來處理賬務: 1.與開具發票的供應商聯系,說明發票需要作廢的情況,并請求他們協助你進行作廢處理。 2.將作廢發票的復印件以及相關的解釋性文件保存好,以備后續查驗。 3.對于已經入賬的原材料科目,你需要進行沖銷處理。具體來說,可以按以下步驟進行: 4.借:原材料 -XX 100,000(紅字)貸:銀行存款 -XX 100,000(紅字) 5.同時,你需要在備查簿中將這筆業務記錄下來,以便后續查驗。

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 16:11

我們后續還會有業務合作的,目前開給我們這張發票他們不作廢也不退款

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 16:11

現在的情況就是這批材料已經用完了,生產出來的東西不行

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 16:12

但是我賬面又有原材料,這個怎么做賬了呢

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 16:13

另外還有一個問題,我們委托別人生產的,我們自己購入原材料這個計入什么科目呢

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 16:13

直接計入原材料嗎?就這兩個問題

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:15

同學你好 計入原材料就可以了

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 16:40

上面的另一個問題請回復一下

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:43

原材料給你退回來了嗎 原材料又有了是啥意思

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 22:23

不是的啊

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 22:24

我們目前購買了十萬的原材料并給我們開具了普通發票,這批材料用于生成了但是生產出來的酒不行就全部浪費了

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 22:24

但是發票又沒有作廢

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 22:24

現在賬面上就有10萬的原材料

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快賬用戶4540 追問 2023-10-23 22:24

實際上已經沒有了,這個怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-10-24 07:35

那就按發票來做分錄

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快賬用戶4540 追問 2023-10-24 09:39

我之前按照發票計入的是 借:原材料 貸:銀行存款 現在原材料都進入研發制作酒失敗了就全部重新做配方 那我現在的分錄怎么寫

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快賬用戶4540 追問 2023-10-24 09:41

就是實際上沒有原材料了,已經用做制作,并且制作失敗了,^_^,但是我的賬面上還有原材料,我現在賬面上要怎么把這個原材料轉出來

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:41

借研發支出 貸原材料 這樣做

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快賬用戶4540 追問 2023-10-24 09:46

研發人員是外聘別人公司的,他們屬于兼職,不通過公帳發工資和繳納社保

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快賬用戶4540 追問 2023-10-24 09:46

能走研發嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:49

可以的 計入研發支出就可以

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針對這種情況,你可以采取以下步驟來處理賬務: 1.與開具發票的供應商聯系,說明發票需要作廢的情況,并請求他們協助你進行作廢處理。 2.將作廢發票的復印件以及相關的解釋性文件保存好,以備后續查驗。 3.對于已經入賬的原材料科目,你需要進行沖銷處理。具體來說,可以按以下步驟進行: 4.借:原材料 -XX 100,000(紅字)貸:銀行存款 -XX 100,000(紅字) 5.同時,你需要在備查簿中將這筆業務記錄下來,以便后續查驗。
2023-10-23
那這部分原材料企業怎么解決
2023-10-23
你好;? 1. 記入原材料? ; 2.? ? 記入合同履約成本 (如果你用的新準則的話;? ?)
2023-05-06
同學你好 這個都有發票吧 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-06-08
您好,按權責發生制,暫估入賬:借原材料 貸應付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
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