您好,那您按不含增值稅的金額相同計算
某公司中了一個標(biāo),價格是125000元,稅點是13%。該公司要把這個標(biāo)轉(zhuǎn)給我們,但是我們只能開1個點給對方,那我們要開多少票給對方,對方才不會虧錢。 怎么計算的??
我們公司是供應(yīng)商,買100萬的貨,對方要發(fā)票,我們聲明了要票的話就得加收13個點的稅費,那么我應(yīng)該給對方開多少金額的發(fā)票?對方又要給我們轉(zhuǎn)賬多少錢的貨款呢?
你好,老師,我需要給對方公司支付開票金額是1000元,要求對方公司提供我6%服務(wù)費發(fā)票,稅額是56.60元,但是對方公司不能開6個點服務(wù)費發(fā)票,只能開3個點,我要保證我收到的稅額是不能少的,那么對方公司這個發(fā)票怎么開?
你好,請問要付給客戶的傭金應(yīng)該怎么處理才合理呢,對方在他的公司正常工作,在我們公司有返點,這個返點應(yīng)該怎么給才合理,對方應(yīng)該怎么開票
對方欠我們公司3百多萬,要開票給對方,對方才能從公賬轉(zhuǎn)給我們,我們可以開服務(wù)費給對方嗎?經(jīng)營范圍有這個,應(yīng)該控制每月開多少金額比較好點,好讓對方把錢轉(zhuǎn)回我們
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風(fēng)險
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
老師,你好。我不太理解是什么意思
根據(jù)您的題目,轉(zhuǎn)賬金額11若含增值稅,則3%計算含稅金額11*1.03/1.13
哦哦 好的
非常榮幸能夠給您支持