你好 可以的,這樣也是一種方法的
小規模公司,三個季度多報了幾萬的無票收入,以為是不用開票的,這個季度又開了發票出去,報增值稅的時候是否可以報無票收入負數,沖掉上個季度的無票收入
老師,我上季度的無票收入在增值稅報表報多了0.01,在這個季度的無票收入報少0.01可以嗎?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發 票要不要加在無票收入里面紅沖?
這個季度做了無票收入,請問無票收入在申報增值稅需要把無票收入銷售額填上嗎?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
上個季度報的無票收入跟我賬上主營業務收入對不上,能在賬上做分錄使他對上嗎?
就是差了0.01
你直接在賬上調整啊
我當時報的時候把收入合在一起去做不含稅的換算,賬上的收入是分了一個月一個月進行的不含稅的換算,導致出現了差異
你直接在賬上調整啊
老師,調的話做什么科目?
你轉到營業外損益科目的
老師,這是我做的收入分錄
是的,這是你做的收入分錄
做主營業務收入跟營業外收入的分錄嗎?
你轉到營業外損益科目的,即營業外支出/營業外收入
是做借:主營業務收入,貸:營業外收入嗎?因為我的賬上是少了0.01的
是的,你的分類是可以的