對的,是的,是這么做。
老師增值稅附表四里,本期實際遞減額,填不起來啊,如果本期確實可以抵扣,填在哪?
請問,建筑業預繳增值稅,上月在項目地預繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
22.5月增值稅申報表附表四預繳稅款有數字,但是當時不知道咋回事主表預繳稅款那一欄沒有提取數據,我現在想改報表的話,能不能把附表四那個預繳稅款改成0,然后把那個預繳稅款填到12月份附表四,然后在12月份抵減稅款
建筑企業預交增值稅后,在申報時怎么填附表四? 例如:預交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發生額是12844,本期實際抵減稅額填什么?
老師,增值稅申報現在沒有稅,預繳稅款是不是可以先掛在附表四里面。主表有稅的時候再到附表四里面填本期實際抵減稅額?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?