您好,具體是什么分錄呢?可以在本月進行調(diào)整。
老師你好:我上個季度有張憑證做錯了需要沖銷,上季度憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。這個月要沖銷怎么做憑證呀,我是財務軟件做賬!
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯了 借方應該是預付賬款 我給記成管理費用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個月是負號調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
老師你好,我3月份有張憑證做錯了,監(jiān)控設備應該是做固定資產(chǎn)的,我做了設備維護費,這個月可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯了 老板讓我調(diào)整過來 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯了 老板讓我調(diào)整過來 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質(zhì)的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
就是一筆款項 對方先開了2萬的票 然后作廢了 9月有開了3萬 我現(xiàn)在還在處理9月的賬務處理 如果我想去8月調(diào)的需要怎么操作 反結(jié)賬嗎 反結(jié)賬我9月的分錄還有嗎 我之前的數(shù)據(jù)是不是都要變呀 或者我在9月賬務上調(diào) 我應該怎么調(diào)
如果在8月份調(diào)整就就要反結(jié)賬。
9月份兒調(diào)整,您直接把之前2萬的沖銷,再按照3萬的記賬。
反結(jié)賬會不會影響我9月份的數(shù)據(jù)以及8月份的報稅信息
如果有改動就會有影響。
那一般那種方式合適
你好一般不反結(jié)賬哦在本月調(diào)整