你好。原來(lái)開(kāi)票的軟件有沒(méi)有注銷?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開(kāi)具了幾十張專用發(fā)票、電子普通發(fā)票,普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見(jiàn)到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒(méi)見(jiàn)到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎? 有日常發(fā)票管理的臺(tái)賬模板嗎?或者比較詳細(xì)的,教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎?發(fā)票要放保險(xiǎn)柜保管嗎?請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么操作?
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開(kāi)具了幾十張專用發(fā)票(住宿、服務(wù)等)、電子普通發(fā)票(辦公用品、餐飲、服務(wù)等),普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見(jiàn)到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒(méi)見(jiàn)到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
老師,要沖紅電子普票2張,電子專票1張,Uk開(kāi)票,而庫(kù)存無(wú)電子普票,不能開(kāi)負(fù)數(shù)票,電子專票庫(kù)存5張,可以開(kāi),但界面查詢,顯示查看明細(xì),而不是作廢和開(kāi)負(fù)數(shù)票,10月12日開(kāi)具的,公司目前是數(shù)電試點(diǎn)企業(yè),只能去電子稅局平臺(tái)開(kāi)具,后面應(yīng)該怎么操作
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
沒(méi)有,Uk,還在
里面還有電子專票
你就還用原來(lái)的開(kāi)票軟件紅沖對(duì)應(yīng)軟件開(kāi)出來(lái)的那個(gè)發(fā)票。
庫(kù)存沒(méi)有電子普票了,紅沖不了
電子專票怎么紅沖,老師, 是不是先填寫紅字發(fā)票信息表
那先填寫信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票。
那你就把原來(lái)的開(kāi)票軟件注銷,然后就可以用素店發(fā)票開(kāi)原來(lái)發(fā)票的紅字發(fā)票了。
沒(méi)注銷,沒(méi)注銷,沒(méi)注銷
現(xiàn)在怎么把電子專票紅沖掉
要注銷這張發(fā)票是哪一個(gè)軟件開(kāi)出來(lái)的就去哪一個(gè)軟件里先開(kāi)信息表再開(kāi)紅字發(fā)票。已經(jīng)認(rèn)證抵扣的就是采購(gòu)方先填寫信息表。
信息表里,要填電話,要填申請(qǐng)理由是不是會(huì)發(fā)反饋信息
您正確填寫各個(gè)項(xiàng)目,然后上傳稅務(wù)局審核通過(guò)就可以。
稅務(wù)UK里開(kāi)出來(lái)的專用發(fā)票,如果已經(jīng)抵扣了,是采購(gòu)方填寫信息表的。
抬頭開(kāi)錯(cuò)了,不會(huì)入賬的
那就您自己先填寫信息表,再開(kāi)紅字發(fā)票就可以了。
好的,多謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。