你好,這個(gè)理論是不可以的,但是實(shí)務(wù)中挺多的
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺,然后那個(gè)平臺我們訂機(jī)票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆恕H缓笪覀兙拖胍獜倪@個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺,然后那個(gè)平臺我們訂機(jī)票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆恕H缓笪覀兙拖胍獜倪@個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個(gè)農(nóng)民工專用戶,這個(gè)錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時(shí)工,一個(gè)工程幾個(gè)月就完了,這些臨時(shí)工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個(gè)問題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務(wù)局代開”他根本聽不懂,有些字都不認(rèn)識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時(shí)工的個(gè)人所得稅我們要按照勞務(wù)來給他們申報(bào)對么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個(gè)體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個(gè)體,個(gè)體工商戶開發(fā)票是怎么計(jì)算稅款的呢?謝謝
老師,我們公司找了一個(gè)二級代理商承包工程,就是他們負(fù)責(zé)承包幾個(gè)農(nóng)戶的電站建設(shè),每完成一個(gè)農(nóng)戶,我們就給他打一筆款,現(xiàn)在是有些農(nóng)戶已經(jīng)做完了,他問我們要錢了,但是他給不了我們發(fā)票,然后我們老板就想辦法找到了其他公司可以代開,老板的意思是一次性把這些二級代理商承包的所有農(nóng)戶的錢都算好,開在一張發(fā)票上,然后等以后哪個(gè)農(nóng)戶做完,然后就把錢打過去,像這樣陸陸續(xù)續(xù)把錢轉(zhuǎn)過去,這個(gè)過程可能得幾個(gè)月,這行不行?
出口收匯明細(xì)表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續(xù)費(fèi)公司實(shí)際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報(bào)中的 資金數(shù)額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險(xiǎn)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個(gè)建筑裝飾中心(個(gè)體戶)做,對方只能開3%建筑服務(wù)-水電工程的發(fā)票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發(fā)公司把名下的固定資產(chǎn)小車賣了,賣車發(fā)票沒有經(jīng)營范圍可以開嗎?名稱開什么項(xiàng)目呢?
老師,請教一下,一家勞務(wù)公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發(fā)工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個(gè)月開進(jìn)發(fā)票計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月開出發(fā)票,計(jì)入銷項(xiàng)稅,請問老師這個(gè)兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業(yè),不符合退稅,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)年報(bào),提示有50多萬已經(jīng)報(bào)關(guān)未計(jì)入收入,有一部分24年未來發(fā)票,開具到25年,現(xiàn)在為了避免后期風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該調(diào)整24年收入,做相對應(yīng)成本。