你好,不可以的,因為小規(guī)模期間是不可以抵扣的,取得發(fā)票的交易時期是小規(guī)模
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
各位老師,大家早好,我們公司是建筑公司,3月份前會才在稅務(wù)局辦理的登記,直接登記成了一般納稅人,我想問一下老師,現(xiàn)在可以降成小規(guī)模納稅人嗎,小規(guī)模納稅人增值稅開票免稅了,都是針對哪些行業(yè)呢,老師們可以解析一下嗎
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費用專票暫時不要開進來,現(xiàn)在的成本費用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
各位老師,大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額計算,前面的會計在一開始辦理稅務(wù)登記的時候,比如1200元,有85%的成本在里面,所以每次開專票的時候就是這樣開1200*0.85=1020、然后1200-1020=180、這180才是實實的收入,180/1.05*0.08=8.57這個8.57是我們實實要交的稅,那么1020就是我們的成本,1020/1.05=971.42*0.05=48.57、這個971.42、48.57相當(dāng) 于我們的進項成本,和抵扣稅額,但是老師,我不知道這個整個過程的分錄應(yīng)該怎么寫,請老師們指點一下,謝謝
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份。現(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
那老師,意思就是雖然對方開來了發(fā)票,但是這個期間我們公司是小規(guī)模納稅人,從稅務(wù)的原則和制度上是不允許的,對嗎
是的,你的理解是正確的這個
那老師,老板他還不相信,就算我們開來了,后期能用嗎
不可以只要是在小規(guī)模期間取得發(fā)票