同學,你好 嗯,是對的
實際發生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
實際發生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算
老師 工程施工的會計科目可以這樣做嗎? 發生成本時 借:工程施工- XX項目 貸:原材料/庫存商品/應付職工薪酬 開出發票做收入時:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 銷項稅 結轉成本:借:主營業成本 貸: 工程施工
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
支付勞務費時借應付勞務費98000貸銀行存款98000 收到發票時借工程施工-合同成本-人工費98000 貸應付勞務費 成本結轉時借主營業務成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費90350 這樣對嗎?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
我們開出去的發票是:建筑服務*工程施工,成本票就是材料票,干活的分包給勞務公司,開給我們的建筑服務*勞務費發票,這樣是沒問題的吧?
同學,你好 沒什么問題
如果我們把整個項目料工都包給別人干,直接給我們開 建筑服務*工程服務發票按這個入成本就可以是吧?
同學,你好 是可以的
人工這一塊,如果找臨時工干活就讓干活的人去稅務局代開勞務發票,我們代扣代繳個稅?或者承包給勞務公司,直接給我們開勞務費發票入工程施工~勞務成本后結轉到主營業務成本?
同學,你好 嗯嗯,對的
如果是連續幾個月干活可不可以直接做工資表按工資薪金發放?
同學,你好 那要繳納社保
我們這社保查的不嚴,好多都沒給買社保著。農民工工資都是按工資薪金支付的
同學,你好 如果查得不嚴,可以的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,附加稅可以在繳納的當月計提嗎?還是必須要在月末或者季末先計提?
同學,你好 當月計提,次月繳納